你好,你實際上是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢?
老師,我們公司領(lǐng)導個人賬戶和公司賬戶有往來款。 賬上現(xiàn)在她個人掛著其他應(yīng)收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費等)錢都付出去了 現(xiàn)在領(lǐng)導讓我處理她這個其他應(yīng)收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應(yīng)收款 沒有發(fā)票呢,我怎么處理
請問公司注銷時,有其他應(yīng)付款,但是賬上也沒錢,怎么處理?
企業(yè)要進行注銷,但是企業(yè)賬面的應(yīng)收應(yīng)付款,其他應(yīng)收其他應(yīng)付款長期都有掛賬,要怎么進行賬務(wù)處理
老師,員工有公司借款(其他應(yīng)收款:10萬,但她租房給公司5年共計11萬,請問賬務(wù)怎么處理,沒有發(fā)票。
老師,員工有公司借款(其他應(yīng)收款:10萬,但她租房給公司5年共計11萬,請問具體賬務(wù)怎么處理,沒有發(fā)票。)
開5萬的專票正常銷售貨物,個體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請問老師,這個應(yīng)該如何入科目呢? 謝謝老師指導!
我們主營業(yè)務(wù)是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價格賣給第三方喜滴運營公司,給喜滴運營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個點服務(wù)費的專票,剩余7個點結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務(wù)風險?
哪一位聰明的老師,教教我選項b是什么意思?預付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時間點就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
老師好,公司去年前年季度的財務(wù)報表期初數(shù)都是一致的,然后第四季度財務(wù)報表的期初數(shù)變了,這樣會有風險嗎?
老師好,哪些專票不能抵扣稅額
與公司治理層溝通和與管理層溝通有區(qū)別嗎?
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購成本40萬,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,增值稅13%,求增值稅稅額
老師,麻煩問下,假設(shè)我們公司貸款了1000萬,抵押貸是,壓了比如廠房,房子,車啥的,如果不還,銀行是不是就把抵押的東西拿去賣了?
都是公司領(lǐng)導和員工借款等,還有些支出沒有發(fā)票
你好,這個你要先確認業(yè)務(wù)然后根據(jù)業(yè)務(wù)來做賬
現(xiàn)在就是這些支出都沒有發(fā)票
當時是做的其他應(yīng)收款,貸銀行
你好,你拿到票據(jù)就正常做。 沒有發(fā)票也可以入賬,只是不能稅前扣除。
沒有票據(jù),都是做的借方其他應(yīng)收款,貸方銀行存款。現(xiàn)在不能稅前列支,分錄怎么做
你好,你這個都沒有計入成本費用,不需要調(diào)。
不做分錄,直接匯算調(diào)增嘛
你好,你也不用調(diào)。因為你沒有做到,因為你沒有做到成本費用里面去,你明白嗎?你現(xiàn)在只是掛在往來款上面的。
不做分錄其他應(yīng)收款怎么出去
你好,這些支出沒有發(fā)票,但是應(yīng)該有其他的單據(jù)吧?什么都沒有嗎?他要報銷肯定要拿單據(jù)過來呀。
要不要借方信用減值損失里或是營業(yè)外支出貸方其他應(yīng)收款
你好,人家拿走了錢,然后什么單據(jù)都沒有給你嗎?
什么單據(jù)都沒有
你好,如果你確定什么都沒有,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
老師,是轉(zhuǎn)到信用減值里好還是直接營業(yè)外支出,最后匯算調(diào)增
你好,其實最終都一樣。不如一次做完
謝謝老師, 好吧
你好,不用客氣的了。