你好,你的個(gè)稅是按照收入申報(bào)的嗎
老師,您好!請(qǐng)教一下,22年9月份更正申報(bào)21年12月份的增值稅申報(bào)表,要補(bǔ)交增值稅和附加稅,請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理
老師,1和2月份工資發(fā)放了,忘記報(bào)個(gè)別人的個(gè)稅所得稅,是在4月份的時(shí)候新增上去一起把1.2.3.月份工資一起填總和申報(bào)行嗎?有些會(huì)計(jì)又說更正申報(bào),更正申報(bào)是提示要去大廳申報(bào),這個(gè)要怎么操作?
老師,那個(gè)23年年報(bào)收入報(bào)錯(cuò)了跟增值稅報(bào)表不一致,年報(bào)按正確的金額申報(bào),季度報(bào)的那個(gè)所得稅報(bào)表還需要去更正?
老師,小規(guī)模個(gè)體戶四月份更換了法人,四月份已經(jīng)把二季度增值稅和原法人個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營申報(bào),現(xiàn)在我報(bào)增值稅是更正原報(bào)表不?個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營報(bào)新法人的是報(bào)累計(jì)數(shù)還是新法人的從4月的收入啊
老師 請(qǐng)問 一下 我現(xiàn)在去變更2021年12月份的增值稅申報(bào)表 調(diào)整一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問2022年至今的增值稅申報(bào)表需要逐月更正不?
您好~想咨詢下:小額零星支出的匯款用途 一般怎么寫?
B公司掛靠A公司,A公司開出6個(gè)點(diǎn)的專票,收到B公司開的1個(gè)點(diǎn)普票,如何計(jì)算B公司應(yīng)承擔(dān)的A公司稅差
出口視同內(nèi)銷的企業(yè)只報(bào)增值稅申報(bào)表和內(nèi)銷申報(bào)一樣對(duì)嗎??還需要申報(bào)出口頁面的報(bào)表嗎?
老師,A委托B代理出口,出口報(bào)關(guān)是以B的名義報(bào)關(guān)出口對(duì)不,那么 B確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也開給B對(duì)嗎
建筑公司感謝周邊村民對(duì)工程施工的幫助,買了大米,油,發(fā)放村民,應(yīng)如何做分錄
老師,出口許可證上的金額是貨物凈值,不包含報(bào)關(guān)費(fèi)和貨物抵達(dá)港口費(fèi),報(bào)關(guān)金額是FOB 這樣可以嗎?
對(duì)方公司要求每月開普票,我司是一般綱稅人??梢杂脗€(gè)體戶的代開10萬以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒有核算成本,所以委外的加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面。然后我核算成本要根據(jù)全盤給的制造費(fèi)用去分?jǐn)倖??那她這委外加工費(fèi)是入庫的加工費(fèi)吧。不是領(lǐng)出吧
供應(yīng)商贈(zèng)送一堆配件給我們,我們按正常定價(jià)報(bào)關(guān),但是工廠不開票給我們,這種正常報(bào)關(guān)又沒有進(jìn)項(xiàng)合規(guī)嗎?應(yīng)該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?
你先確認(rèn)一下你實(shí)際有多少收入,哪一個(gè)是對(duì)的,哪一個(gè)不對(duì)?
老師,這個(gè)個(gè)體戶才接過來,之前都是自己瞎弄的
在哪個(gè)入口更正
你好你要先確認(rèn)哪一個(gè)錯(cuò)了。