你好是的,他那邊不扣,你這邊才能扣。
在公司成立的時候有個3000萬驗資報告,而且也有轉進公司賬戶,當月又全部轉出了,后來給第一個財務做賬時也沒有給這方面的流水做賬,所以一直到今年賬上都沒有這個記錄體現,實收資本為0,一直是老板打錢進來運營的,現在老板突然說到有這個事把單據也拿出來了,我想著如果補計入實收資本3000萬,那么其他應收款金額太大,會不會有什么風險,第二因為我們資產負債表資產總額也快到2000萬了,入實收資本3000萬后資產總額大于5000萬導致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了,所以想問問各位前輩這個事情有沒什么兩全其美的方式解決
老師,請教一下,2019年起代賬公司幫我們做賬,一直給法人申報個稅,用現金沖減應付職工薪酬,實際并未發(fā)放給法人,法人在其他公司上班有工資,并每月超過5000元的扣減額度,也就是說,在我們公司給法人申報的所有金額,在匯算清繳時都要補個稅。今年法人才發(fā)現這個事。要求要調整個稅0申報,因為法人并不是實際的經營人,不愿意用補稅的方式處理。所以我們只等更正個稅的申報,現在涉及到歷年的匯算。要改的年份太久了,如果一年一年的改財務報表,這個工程太大了,我想是不是按調表不調賬的方式走會好點。就是繼續(xù)掛著應付職工薪酬,有條件時再給法人發(fā)放工資。 幫檢查一下,我按下面方式走,合不合適。這個是否可行。
老師,您好,我想問一下500萬以下固定資產一次性稅前扣除的問題,我們公司是小規(guī)模的,我們估算了一下今年最終的利潤總額是20萬的,我們剛剛買一臺小汽車是30萬的,如果想享受上述的政策,我們只能抵今年的20萬,但我們的車是30萬,剩余的10萬能不能留以后年度再享受一次性扣除呢?第二個問題是,車是含增值稅是30萬,車輛購置稅是2.9萬,還有車內的裝潢等費用是1.5萬,這3個我們是小規(guī)模的,應該全部計入車的原值對吧?30+2.9+1.5=34.4萬直接入固定資產原值吧?另外有些保險費和車船稅是計入管理費用和稅金及附加的,對嗎?第三個問題,機動車銷售發(fā)票給了我們第一和第二聯,我在裝訂憑證的時候應該裝訂哪一聯呢?
老師好,我想問一下,我們公司是合伙企業(yè),二季度在申報個人經營所得稅時,每個月投資者減除費用5000帶不出來,問過后,他在其他地方發(fā)工資已經享受了,所以不能重復享受,如果我們這邊想享受這個政策有辦法嗎,是他那邊下個月不扣5000,我們才可以享受嗎?
老師您好,我有個個體工商戶的照,查賬征收的,之前申報個人經營所得稅能享受每月5000的投資者減除費用,6月份,不知道有公司給我申報了工資,導致個體這邊二季度經營所得不能享受減除費用了,如果我申訴這家給我申報工資的公司,讓他們把我的工資刪了,下季度申報個體,經營所得稅的減除費用能用了嗎
您好~想咨詢下:小額零星支出的匯款用途 一般怎么寫?
B公司掛靠A公司,A公司開出6個點的專票,收到B公司開的1個點普票,如何計算B公司應承擔的A公司稅差
出口視同內銷的企業(yè)只報增值稅申報表和內銷申報一樣對嗎??還需要申報出口頁面的報表嗎?
老師,A委托B代理出口,出口報關是以B的名義報關出口對不,那么 B確認收入,進項發(fā)票也開給B對嗎
建筑公司感謝周邊村民對工程施工的幫助,買了大米,油,發(fā)放村民,應如何做分錄
老師,出口許可證上的金額是貨物凈值,不包含報關費和貨物抵達港口費,報關金額是FOB 這樣可以嗎?
對方公司要求每月開普票,我司是一般綱稅人。可以用個體戶的代開10萬以下普票,不用成本票那我車上嗎
老師,我司之前沒有核算成本,所以委外的加工費放在制造費用里面。然后我核算成本要根據全盤給的制造費用去分攤嗎?那她這委外加工費是入庫的加工費吧。不是領出吧
供應商贈送一堆配件給我們,我們按正常定價報關,但是工廠不開票給我們,這種正常報關又沒有進項合規(guī)嗎?應該咋操作呀?
老師,一般納稅人銷售干果禮盒的稅率是多少?
感謝老師解答
你好,不用客氣的了。