你好可以的,操作沒問題。
老師你好,我們單位原來的賬務(wù)是在代理記賬做的,例如說報(bào)銷一筆員工的交通費(fèi),代帳的賬務(wù)處理是先借:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工。請問為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:銀行存款呢?
老師,您好,請問學(xué)生托管,小規(guī)模公司, 1、家長交托管費(fèi)用都是直接微信轉(zhuǎn)賬給出納,可以直接出納轉(zhuǎn)賬到公司賬號做收入嗎?出納從微信提現(xiàn)需要的手續(xù)費(fèi),是做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎? 2、托管交房租(季交),沒有發(fā)票,分錄直接寫: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:銀行存款 對嗎? 3、公司一定要給員工買社保嗎?如果員工在別的城市已自由職業(yè)者的身份已經(jīng)自己購買了社保,不想在公司所在地購買,公司不再購買可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平時(shí)購買的日用品及美團(tuán)等購菜系統(tǒng)上買菜無發(fā)票。出納個(gè)人賬戶付,然后報(bào)銷從公賬轉(zhuǎn)給出納私賬可以嗎? 分錄:借:管理費(fèi)用-學(xué)生伙食費(fèi) 貸:銀行存款 初學(xué)者,問題比較多,謝謝老師耐心回復(fù)!!
老師,我想問個(gè)問 公司車輛要交養(yǎng)路費(fèi),一位管理成人員,想要賺中間的差價(jià),所以他要先把錢打到公司先行墊付交一年的養(yǎng)路費(fèi),就可以享受優(yōu)惠兩個(gè)月的差價(jià),我們公司還是照常交一年的,一年是100元,他直接把錢打到公司賬戶,交付一年的養(yǎng)路費(fèi),付就只要付80元就行 公司還是正常付100元,,這樣,我要怎么做分錄 我這樣的, 第一筆收到 借庫存現(xiàn)金 80 貸其他應(yīng)付……某人80 交付養(yǎng)路費(fèi)時(shí) 借預(yù)付賬款…養(yǎng)路費(fèi) 貸銀行 然后每個(gè)月攤銷 借制造費(fèi)用 貸預(yù)付賬款…養(yǎng)路費(fèi) 每個(gè)季度支付墊付款 借其他賬款…某人 貸庫存現(xiàn)金 賺錢的差價(jià) 他需要找油料抵他賺的差價(jià) 借管理費(fèi)用(優(yōu)惠報(bào)銷) 貸庫存現(xiàn)金 感覺好復(fù)雜,有啥好的簡便賬務(wù)處理不
)我今天又挨罵了,原因是我們15號給一個(gè)員工交了社保,個(gè)人部分然后今天退這筆錢給她了,原因是人家過兩天就離職了,是要分開做賬嗎,我想問下公戶轉(zhuǎn)賬后隔天退回的款,是要分兩筆做賬吧,我今天直接就在工資單上改了數(shù)據(jù),被罵得好慘,學(xué)理論的時(shí)候是說原始憑證不能涂改,刮擦,我也知道,但現(xiàn)實(shí)工作中我看她們寫的費(fèi)用報(bào)銷單,或者付款申請單上寫錯(cuò)了的又用透明膠粘掉,重新寫,所以搞得我今天退了那筆社保,7工資單上總金額肯定就不對,我就在劃掉數(shù)據(jù)改了,結(jié)果就[破涕為笑][破涕為笑]
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
第一個(gè)方框里,為什么不是用應(yīng)收的3660-1390?第二個(gè)方框里,應(yīng)收賬款為什么不是公允的3390?
請問老師電子稅務(wù)局普票已經(jīng)入賬,怎么做入賬標(biāo)識
請問24年未計(jì)提全年獎(jiǎng)金,25年準(zhǔn)備發(fā)24年年終獎(jiǎng),可不可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放?
老師你好,我人5月發(fā)票開超500萬,多久要去辦里手續(xù)沒罰款
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個(gè)體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請問老師,這個(gè)應(yīng)該如何入科目呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們主營業(yè)務(wù)是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進(jìn)了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價(jià)格賣給第三方喜滴運(yùn)營公司,給喜滴運(yùn)營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)的專票,剩余7個(gè)點(diǎn)結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
哪一位聰明的老師,教教我選項(xiàng)b是什么意思?預(yù)付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時(shí)間點(diǎn)就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
還需要寫說明嗎
你好你在摘要上面寫清楚就行了
摘要怎么寫合適呀
如果你確實(shí)覺得不合適寫的話,你就每一筆做一個(gè)吧,每一筆業(yè)務(wù)來做,這樣子更清晰。
我不太想分開寫,因?yàn)槭盏酵丝?,貸記其他應(yīng)付款,還得添加一個(gè)他名稱
和在一起寫,摘要怎么寫合適點(diǎn)呢
你好,這樣子的話你寫個(gè)說明吧,因?yàn)檎赡軐懖涣四敲赐暾?
就直接在退貨費(fèi)用的銀行回單后粘一張白紙,然后寫,此筆費(fèi)用沖正原支付給xxx的報(bào)銷款,因卡號填寫有誤。
這樣寫還是怎么寫比較好
你好,是的,就是這樣,只要寫清楚了事情的經(jīng)過就可以了。