150-90-70你好沒有彌補(bǔ)的虧損了
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師好,去年底彌補(bǔ)虧損為100萬,今年一季度累計利潤總額為200,二季度利潤總額累計50,那么截止到二季度彌補(bǔ)虧損有多少
郭老師,請問下去年本年利潤總額數(shù)虧損20萬,匯算清繳后可以彌補(bǔ)虧損70萬左右,第1季度利潤總額又是負(fù)的,第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損是零嗎?為什么不是-70萬?
請問老師,我23年虧損了200多萬,24年第二季度盈利52萬,當(dāng)時就彌補(bǔ)以前年度虧損就彌補(bǔ)了52萬,24年第一季度和第三季度都虧損,那我24年第四季度盈利1000萬的話,可以彌補(bǔ)多少以前年度虧損?150多萬還是200多萬?
以前年度可彌補(bǔ)虧損額是150萬,第一季度利潤總額是90萬,第二季度假設(shè)利潤總額是70萬,那么還有多少的可彌補(bǔ)虧損額?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
第二季度本年利潤總額是70萬,那也是沒有可彌補(bǔ)虧損額了?
你好,需要交100,000塊錢的稅款小型微利企業(yè)的話100,000×5%