你好,需要彌補(bǔ)的虧損23年未彌補(bǔ)完的虧損%2B一季度、三季度虧損。
老師,以前年度虧損10萬(wàn),今年第一季度虧損2萬(wàn),累計(jì)到第二季度盈利2萬(wàn),當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損2萬(wàn),以前年度虧損還有8萬(wàn)沒(méi)有彌補(bǔ),現(xiàn)在累計(jì)到第三季度盈利20萬(wàn),我是直接彌補(bǔ)8萬(wàn)還是要20萬(wàn)減10萬(wàn)了?
企業(yè)所得稅預(yù)繳第一季度虧損不需要預(yù)繳。第二季度盈利彌補(bǔ)以前年度虧損4萬(wàn)。第三季度彌補(bǔ)了5萬(wàn),第四季度彌補(bǔ)了6萬(wàn)。一共彌補(bǔ)了多少
老師請(qǐng)問(wèn)。第一季度盈利10萬(wàn),彌補(bǔ)去年虧損50萬(wàn)。(23年虧損是50萬(wàn)),請(qǐng)問(wèn)第二季度假設(shè)盈利20萬(wàn),又彌補(bǔ)虧損20.第三季度盈利20,彌補(bǔ)虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬(wàn),彌補(bǔ)虧損50個(gè)。第四季度如果盈利5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是只繳納5萬(wàn)產(chǎn)生的企稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司23年度虧損200多萬(wàn),24年第二季度盈利50幾萬(wàn)(第一季度和第三季度都虧損),第二季度就彌補(bǔ)以前年度虧損50幾萬(wàn),24年第四季度盈利的話就只能彌補(bǔ)以前年度虧損150幾萬(wàn)對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我23年虧損了200多萬(wàn),24年第二季度盈利52萬(wàn),當(dāng)時(shí)就彌補(bǔ)以前年度虧損就彌補(bǔ)了52萬(wàn),24年第一季度和第三季度都虧損,那我24年第四季度盈利1000萬(wàn)的話,可以彌補(bǔ)多少以前年度虧損?150多萬(wàn)還是200多萬(wàn)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)廣交會(huì)的攤位費(fèi)入哪個(gè)科目
建筑公司在人壽保險(xiǎn)公司參保300多人,在公司個(gè)人工資薪金申報(bào)和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過(guò)公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開(kāi)了專票回來(lái),公司只給報(bào)一部分,還有一部分不給報(bào)銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時(shí)候怎樣處理?報(bào)銷金額和稅額對(duì)不上怎樣處理?
本廠產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請(qǐng)問(wèn) 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因?yàn)槭怯邢薰?這個(gè)所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長(zhǎng)期應(yīng)付款和長(zhǎng)期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個(gè)開(kāi)票的時(shí)候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱走,還是開(kāi)大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計(jì)算遞延費(fèi)用具體是怎么計(jì)算的,分錄又是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
不是這樣的子的吧?未彌補(bǔ)以前年度虧損是按年來(lái)算的吧?
可以彌補(bǔ)季度虧損的
是因?yàn)轭A(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)填的是本年累計(jì),所以能彌補(bǔ)季度虧損?
某有盈利 應(yīng)納稅所得額大于0就可以彌補(bǔ)以前季度虧損