你好,一共100萬(wàn)??梢詮浹a(bǔ)這些。
老師,一季度有利潤(rùn),彌補(bǔ)以前年度虧損一部分,二季度虧損,三季度又有利潤(rùn),三季度還能彌補(bǔ)嗎?彌補(bǔ)金額是之前余額還是累計(jì)金額。
老師好,去年底彌補(bǔ)虧損為100萬(wàn),今年一季度累計(jì)利潤(rùn)總額為200,二季度利潤(rùn)總額累計(jì)50,那么截止到二季度彌補(bǔ)虧損有多少
以前年度可彌補(bǔ)虧損額是150萬(wàn),第一季度利潤(rùn)總額是90萬(wàn),第二季度假設(shè)利潤(rùn)總額是70萬(wàn),那么還有多少的可彌補(bǔ)虧損額?
以前年度可彌補(bǔ)虧損額是150萬(wàn),第一季度本年累計(jì)利潤(rùn)總額是90萬(wàn),第二季度假設(shè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額是70萬(wàn),那么還有多少的可彌補(bǔ)虧損額?
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤(rùn)累計(jì)50萬(wàn),總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了,第二季末累計(jì)利潤(rùn)30萬(wàn),也是從以前年度虧損彌補(bǔ),那么我這兩個(gè)季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬(wàn)嗎?我總感覺(jué)哪里好像不太對(duì),怪怪的感覺(jué)…第二季度末其實(shí)累計(jì)數(shù)啊
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
老師咋算的,不減去那50嘛
你好 第一季度是200萬(wàn),第二季度是50萬(wàn),那合起來(lái)不就是250萬(wàn)。
老師老師這是累積的利潤(rùn)啊
你好,那就是第一季度200萬(wàn), 第一季度加第二季度累計(jì)50萬(wàn) 彌補(bǔ)虧損50萬(wàn)。