你好,正在回復(fù)題目
老師17年預(yù)收了一筆9800的賬款,沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在給人家退回去怎么做分錄調(diào)整
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商未按時(shí)確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在確認(rèn)去年的收入,是要做調(diào)整分錄嗎,具體分錄是怎樣
我想問(wèn)一下,今年退回去年確認(rèn)的收入,那這是做今年的賬還是去年的賬
請(qǐng)問(wèn)老師,砂石公司去年確認(rèn)了未開(kāi)票收入,今年開(kāi)去年的發(fā)票,那今年要怎么做賬呢?
老師,發(fā)現(xiàn)去年多確認(rèn)了收入,今年要調(diào)整怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
我這邊是用以前年度損益調(diào)整,要怎么做賬
借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借:以前年度損益調(diào)整 -××× 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -××× 貸:以前年度損益調(diào)整-×××
這樣做是對(duì)的嗎
這個(gè)科目我不太會(huì)用,相當(dāng)于是在今年記入了收入,所以要把這部分收入沖掉,記到去年里
還有補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅,我做的是 借:以前年度損益調(diào)整 ××× 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ×××
不知道這兩筆業(yè)務(wù),以前年度損益調(diào)整的使用方法對(duì)不對(duì)