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21年公司有筆出口,當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入,實(shí)際可能同事背出國(guó)給客戶(hù)的,后來(lái)客戶(hù)沒(méi)驗(yàn)收通過(guò)又退回來(lái)了,但是財(cái)務(wù)不知道,24年7月又出庫(kù)寄了1臺(tái),財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶(hù)的,但是沒(méi)走正式報(bào)關(guān)出口,按內(nèi)銷(xiāo)確認(rèn)了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說(shuō)是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前,這時(shí)怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,負(fù)數(shù)申報(bào)收入和增值稅?

2025-01-17 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-17 16:00

21 年確認(rèn)收入及退貨補(bǔ)做以前年度損益調(diào)整分錄;24 年 7 月沖銷(xiāo)內(nèi)銷(xiāo)收入和增值稅,按新合同價(jià)格確認(rèn)收入;多繳增值稅可申請(qǐng)退稅或抵減后期應(yīng)納稅額,同時(shí)注意調(diào)整報(bào)表期初數(shù)并與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通

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快賬用戶(hù)4823 追問(wèn) 2025-01-17 16:25

21年已確認(rèn)過(guò)收入,24年正式交貨,不需要調(diào)整21年分錄吧?更正21的報(bào)表去掉這筆收入就可以吧?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:29

同學(xué)你好 這個(gè)不需要調(diào)整

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快賬用戶(hù)4823 追問(wèn) 2025-01-17 16:36

已經(jīng)多繳的增值稅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:40

這個(gè)抵減后面月份的應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶(hù)4823 追問(wèn) 2025-01-17 16:45

分錄上貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),增值稅更正申報(bào)24年12月負(fù)數(shù)填列,這樣就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2025-01-17 16:49

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

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2025-01-17
你好,之前的發(fā)票紅沖,然后再重新開(kāi)。紅沖之前的收入,然后再做發(fā)票的。一般納稅人的話,一般是不退稅的。留著可以以后抵扣,或者是抵扣你當(dāng)月的正數(shù)銷(xiāo)售額。
2025-01-17
你好,在24年做一筆紅字收入申報(bào)就可以
2025-01-09
同學(xué)你好 需要更正 2021 年報(bào)表,收入負(fù)數(shù)填報(bào)以糾正錯(cuò)誤申報(bào)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2024 年因合同取消、無(wú)報(bào)關(guān),賬上要紅沖 2021 年確認(rèn)的收入,不做出口相關(guān)稅務(wù)申報(bào)
2025-01-09
交接的時(shí)候需要交接之前的憑證賬本,你看之前的憑證里面做了屬于業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有?
2024-02-06
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