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老師好??蛻羧嗽谥抢?,是外國人,本人無法來到現(xiàn)場,委托在廣州的朋友幫他代辦注冊外資公司+地址掛靠+記賬報(bào)稅+進(jìn)出口權(quán)+外匯賬戶。 這家外資公司,主要涉及到外匯和出口這一塊。具體操作為客戶在國外用美元匯款至新公司賬戶,新公司換算成人民幣進(jìn)行結(jié)匯。然后使用換算好之后的人民幣去找批發(fā)商采購貨物,貨物采購之后,部門通過新公司出口,部分通過代理機(jī)構(gòu)申報(bào)出口到智利當(dāng)?shù)劁N售。 客戶想問,因?yàn)楣?yīng)商不固定,且基本都沒有公戶,無法公對公轉(zhuǎn)賬。如果經(jīng)常公戶轉(zhuǎn)私戶是否會(huì)有不好的影響,應(yīng)該怎么做才能更加合法合規(guī)呢?需要提供購銷合同還是別的證明嗎? 客戶貨款都是美元打到國內(nèi)賬戶,美元的兌換是否有問題呢?結(jié)匯是否會(huì)受限制呢?
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
問題一、我們分公司是從總部進(jìn)貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產(chǎn)品,從總部進(jìn)貨是需要把成本價(jià)支付給總部,總部和分公司是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產(chǎn)生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會(huì)計(jì)說給我(我代表分公司)開個(gè)100元的專票,然后我收到總部開過來的進(jìn)項(xiàng)專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對嗎?請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?如果每天產(chǎn)生一百多單,難道我要寫一百多個(gè)會(huì)計(jì)分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請問這種會(huì)計(jì)分錄如何處理畢竟合適?老師
請問一下老師,我是拍賣公司的,委托方委托我們拍賣東西,東西賣出去了,我們需要扣除傭金保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人所得稅等,然后把剩余拍款付給對方,上個(gè)月我已經(jīng)把錢付了,這個(gè)月才把傭金保險(xiǎn)費(fèi)做無票收入,做個(gè)稅分錄,我把成交確認(rèn)書和銀行回單付在11月的單上了,這個(gè)月做無票收入和個(gè)稅就沒有單可以附上了,請問我可以把11月上成交確認(rèn)書拿回來附在這個(gè)月的無票收入的單上,11月只有付款銀行回單行嗎,或者不拿回來,自己做一個(gè)總的明細(xì)表格附在12月做無票收入憑證
#提問#老師,我1月份做賬時(shí)收到出口退稅75840.15元,應(yīng)該怎么做賬除了涉及收款分錄還需要哪些分錄?因?yàn)槲覀児救ツ?月份剛開始出口的,11月份申報(bào)了一次,12月份申報(bào)了一次,8到12月份出口的累計(jì)應(yīng)退稅116168.09元,前期累計(jì)認(rèn)證了118318.1元,都記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額借方科目118318.1元,問題1:現(xiàn)在只收到部分退稅額是稅源科反饋的75840.15元,需要怎么做分錄?問題2:留底稅額應(yīng)該沖減吧,8到12月份的應(yīng)做個(gè)總的確認(rèn)出口退稅額吧,剩余未退回的40327.94元說是和下次申報(bào)的一起退回,我們公司增值稅征稅率13%,出口退稅率也是13%,應(yīng)該不會(huì)有免抵稅額是嗎?麻煩老師給寫下具體做賬分錄吧,和流程吧。問題3:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷這個(gè)科目能涉及嗎?
一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬,全額繳納銷項(xiàng)稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進(jìn)行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價(jià)外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開之后出現(xiàn)無法訪問界面,有的能打開。這個(gè)怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進(jìn)原材料,進(jìn)項(xiàng)開普票不抵扣,可以不開進(jìn)項(xiàng)票嗎
請問老師,在建工程安裝工程,需要繳納環(huán)保稅么
老師可以補(bǔ)報(bào)7月份的個(gè)稅嗎?現(xiàn)在是把7月的工資當(dāng)成是8月的在9月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候報(bào)了7月的工資數(shù)據(jù),我要怎么操作呢,
我想問下,假如我的遞延收益 折舊 待攤費(fèi)用有的填錯(cuò)了會(huì)有什么影響?
新企業(yè)所得稅報(bào)表中職工薪酬怎么報(bào)?
怎么查看稅款是否已繳納?
印花稅申報(bào) 沒有買賣合同是填寫開票的不含稅金額嗎?別人給開票的金額還要填寫嗎?
您好,委托出口不能勾選自營收入,但委托出口明細(xì)表需要你自己填;總分公司分?jǐn)偙壤褪怯梅止镜氖杖氤钥偸杖?、薪酬除以總薪酬、資產(chǎn)除以總資產(chǎn)來算,比如收入比例就是分公司收入÷(總公司收入%2B分公司收入),薪酬和資產(chǎn)算法也一樣
不是,是受托出口明細(xì)表,沒有委托出口明細(xì)表
那總分公司的企業(yè)所得稅分?jǐn)偙碓趺刺?
這個(gè)怎么理解
?您好,總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分?jǐn)偙硖顚懸c(diǎn)是:按上年度分公司營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額三個(gè)要素計(jì)算分?jǐn)偙壤?,?quán)重分別為35%、35%、30%,公式為分公司分?jǐn)偙壤?分公司收入÷總收入×0.35%2B分公司薪酬÷總薪酬×0.35%2B分公司資產(chǎn)÷總資產(chǎn)×0.30,總機(jī)構(gòu)需核對數(shù)據(jù)確保準(zhǔn)確,分公司注銷后剩余稅款由總機(jī)構(gòu)和其他未注銷分支機(jī)構(gòu)按新比例分?jǐn)?
這段話什么意思?是申報(bào)需要分?jǐn)傔€是賬上分?jǐn)偅靠偣竞头止菊急确謩e多少
?您好,這段話講的是企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)的分?jǐn)?,不是賬務(wù)處理;總公司和分公司的占比不是固定的,而是用分公司的營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額這三項(xiàng),分別按35%、35%、30%的權(quán)重算出一個(gè)總分?jǐn)偙壤@個(gè)比例就是分公司要分?jǐn)偟亩惪畋壤?,剩下的部分就是總公司的比?
只有一家分公司也這樣分?jǐn)偮??是看上年度一整年的?shù)據(jù)不是今年1-9月的數(shù)據(jù)嘛
公式里面的總資產(chǎn)是分公司的還是總公司的?
是去年整年收入還是今年1-9月的總收入?
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?您好,你是委托方,需要填寫的是用來申報(bào)你自己委托出口貨物信息的明細(xì)表,而不是代理方(受托方)填的那張表,這個(gè)表的功能就相當(dāng)于“委托出口貨物明細(xì)表”。