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我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對(duì)方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!

2024-02-06 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-06 12:08

你好,那他去年做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-06 12:09

如果是差額計(jì)稅的話,不能吧。因?yàn)樗@個(gè)扣除項(xiàng)目在發(fā)票里面,他增值稅怎么填寫啊

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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