是進項減去銷項稅額屬于留底,比如進項10萬,銷項8萬,留底2萬
老師你好,年底結轉增值稅,如果有留底稅是不是進項稅額的借方就會有余額剛好是留底稅額的金額,進項稅額轉出最終有余額是不是不用結轉
新出的政策留抵退稅,是沒用到的多余的進項稅額可以提前申請退稅吧,等開了銷項票進項稅額提前退了,銷項全額稅額交稅,是這意思吧
老師,增值稅留底退稅貸方有余額,每次需要繳納進項稅的時候,都要再去沖銷這個留底退稅么
老師,增值稅留底退稅貸方有余額,每次需要繳納進項稅的時候,都要再去沖銷這個留底退稅么
因留抵退稅造成進項稅額轉出科目貸方有余額怎么做平,留抵退稅的錢已經入銀行賬,現在就是進項稅額轉出貸方有余額,怎么做平
一般納稅人技術成果轉讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬,全額繳納銷項稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開之后出現無法訪問界面,有的能打開。這個怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進原材料,進項開普票不抵扣,可以不開進項票嗎
請問老師,在建工程安裝工程,需要繳納環(huán)保稅么
老師可以補報7月份的個稅嗎?現在是把7月的工資當成是8月的在9月報個稅的時候報了7月的工資數據,我要怎么操作呢,
我想問下,假如我的遞延收益 折舊 待攤費用有的填錯了會有什么影響?
新企業(yè)所得稅報表中職工薪酬怎么報?
怎么查看稅款是否已繳納?
印花稅申報 沒有買賣合同是填寫開票的不含稅金額嗎?別人給開票的金額還要填寫嗎?