老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
老師,我上個(gè)月勾選發(fā)票的時(shí)候勾錯(cuò)了,因?yàn)樗愵~是一樣的,就是A和B兩張發(fā)票的稅額是一樣的,我實(shí)際上是要勾選 A,但是在系統(tǒng)里給勾選成B了,這個(gè)月又勾選B發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,我這個(gè)該怎么辦呢?
購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,給公司領(lǐng)導(dǎo)自己用的。價(jià)稅合計(jì)7498元。稅額不抵扣勾選。請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候成本算7498元還是要減去稅額后算成本?
老師,印花稅是按不含稅價(jià)格去交,那我合同上簽金額的時(shí)候,是說(shuō)含稅價(jià)款就可以嗎?還是說(shuō)不含稅價(jià)…稅金…價(jià)稅合計(jì)………這么寫(xiě)呢?
為什么簽合同的時(shí)候,合同價(jià)款有的標(biāo)明是含稅的有的是不含稅價(jià)格,這跟開(kāi)具發(fā)票有什么關(guān)系呢
老師;內(nèi)賬成本價(jià)是含稅計(jì)提還是不含稅,我計(jì)提的不含稅金額 ,付款時(shí)按開(kāi)票金額付,稅金怎么做賬呢?
24年子公司向母公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,售價(jià)1000,成本600元,當(dāng)年全部未對(duì)外銷(xiāo)售,母公司有子公司80%股權(quán)。第二年對(duì)外銷(xiāo)售60%。編制21年22年的合并報(bào)表抵消分錄,考慮所得稅的影響。
小規(guī)模納稅人,一般納稅人最近有核定征收的政策了嗎
零基礎(chǔ),借方貸方還是沒(méi)弄明白
建賬初期本年利潤(rùn)為負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)的期初余額應(yīng)怎么填寫(xiě),填寫(xiě)了-17000后試算平衡不符,差額剛好是本年利潤(rùn)數(shù)
一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬(wàn),全額繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進(jìn)行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價(jià)外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開(kāi)之后出現(xiàn)無(wú)法訪問(wèn)界面,有的能打開(kāi)。這個(gè)怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進(jìn)原材料,進(jìn)項(xiàng)開(kāi)普票不抵扣,可以不開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,在建工程安裝工程,需要繳納環(huán)保稅么
老師可以補(bǔ)報(bào)7月份的個(gè)稅嗎?現(xiàn)在是把7月的工資當(dāng)成是8月的在9月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候報(bào)了7月的工資數(shù)據(jù),我要怎么操作呢,
借:原材料等 181958.80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16376.29 貸:銀行存款等 198335.09 成本計(jì)不含稅金額;農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票按買(mǎi)價(jià)算抵扣額,所以勾選時(shí)金額顯示含稅買(mǎi)價(jià)。
付款金額是181958.8? ? ?。? ?我就不會(huì)在這個(gè)點(diǎn)上了? ?。??
借:原材料 181958.80 貸:銀行存款 181958.8 農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票按買(mǎi)價(jià)算抵扣額,所以勾選時(shí)金額顯示含稅買(mǎi)價(jià)。 借方:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16376.29? 袋方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本16376.29 這樣對(duì)么