您好,是的哦,就是我們申報的工資收入
老師好,個體戶老板在個稅系統(tǒng)里申報了工資薪金,影響個體戶的經(jīng)營所得嗎?
個稅系統(tǒng)里工資薪金所得是工資表里的應(yīng)發(fā)工資嗎,還是按實發(fā)工資申報
個體工商戶核定了工資薪金的個稅,用不用核定工會經(jīng)費?
請問殘保金申報的時候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統(tǒng)帶出來的
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發(fā)還是應(yīng)發(fā)
一般納稅人技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬,全額繳納銷項稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開之后出現(xiàn)無法訪問界面,有的能打開。這個怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進原材料,進項開普票不抵扣,可以不開進項票嗎
請問老師,在建工程安裝工程,需要繳納環(huán)保稅么
老師可以補報7月份的個稅嗎?現(xiàn)在是把7月的工資當(dāng)成是8月的在9月報個稅的時候報了7月的工資數(shù)據(jù),我要怎么操作呢,
我想問下,假如我的遞延收益 折舊 待攤費用有的填錯了會有什么影響?
新企業(yè)所得稅報表中職工薪酬怎么報?
怎么查看稅款是否已繳納?
印花稅申報 沒有買賣合同是填寫開票的不含稅金額嗎?別人給開票的金額還要填寫嗎?
數(shù)據(jù)是打折了的嗎?好像跟個稅申報的金額少
?您好,工會經(jīng)費中代扣的工資部分屬于個稅系統(tǒng)中的“工資、薪金所得”范疇,但實際計入個稅應(yīng)稅收入的金額是扣除工會經(jīng)費后的凈額。工會經(jīng)費本身不屬于應(yīng)稅項目,因此在申報個稅時,是以扣除工會經(jīng)費(及其他允許扣除項)后的工資作為計稅基礎(chǔ),所以個稅申報金額會比未扣除前的工資總額少,這屬于正常情況,并非數(shù)據(jù)打折,而是合規(guī)的稅前扣除。
麻煩老師寫下計算過程
?您好,工資是工資,工會經(jīng)費是從工資里扣的0.5%,個稅按扣完后的數(shù)來算,所以申報額比實發(fā)工資前的總數(shù)少,不是數(shù)據(jù)打折,是正??鄢?。列式:應(yīng)稅工資 = 工資總額 - 三險一金 - 工會經(jīng)費 - 5000元起征點。
工資的0.5%這里的工資就是純工資嗎?還是個稅里申報的工資收入?應(yīng)收工資就沒扣過工會經(jīng)費?
?您好,這里的0.5%通常是按應(yīng)發(fā)工資(即未扣除工會經(jīng)費前的工資總額)計算,不是個稅申報的應(yīng)稅工資。也就是說,工會經(jīng)費 = 應(yīng)發(fā)工資 × 0.5%,這個“工資”一般是單位規(guī)定的計提基數(shù)(如基本工資或全額工資),屬于稅前項目,在計算個稅前先扣除。所以:工會經(jīng)費是基于“沒扣過它自己”的工資算的,之后再從個稅應(yīng)稅收入中剔除,合法減少個稅。簡單說:先用“原工資”算工會費,再用“原工資-工會費”算個稅