同學你好, 你描述反了, 應該是 先*稅率 再*50% 這里的稅率=25% 和高企15%沒有關系
請問中級轉讓技術所得超過500萬部分的金額如何減半征收?
高新技術企業(yè)除了技術轉讓服務收入還有什么收入?技術轉讓稅收優(yōu)惠政策是500以內不交企業(yè)所得稅,超過500萬元的部分減半征收。這個和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術轉讓服務享受這個減半征收,除了技術轉讓服務的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
老師,居民企業(yè)轉讓技術所有權所得不超過500萬元的免企業(yè)所得稅,超過500萬元部分減半征收企業(yè)所得稅,那如果我們公司有轉讓技術收入還有銷售商品,那是要分開申報企業(yè)所得稅嗎?所得稅申報怎么填寫?
老師,轉讓專利技術不超過500萬的免征,超過500萬的減半兒征收。在計算這個企業(yè)所得稅的時候,減半兒征收的這一部分是不是也應該按照適用的所得稅稅率去交企業(yè)所得稅?
居民企業(yè)的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術企業(yè)的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。我剛做了一道題。這種高新技術企業(yè)享受了15%企業(yè)所得稅稅率后,關于技術轉讓的收入超過500萬的部分是否能同時疊加享受減半優(yōu)惠[破涕為笑][破涕為笑]
一般納稅人技術成果轉讓企業(yè)所得稅減免稅代碼是多少?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度超45萬,全額繳納銷項稅,繳納的增值稅可以入稅金及附加,然后進行稅前扣除,可以嗎?還是和一般納稅人一樣,屬于價外稅,不能稅前扣除?
辦公軟件我卸載了,又重新下載之后有的文件打開之后出現(xiàn)無法訪問界面,有的能打開。這個怎么處理
老師,我們是一般納稅人酒廠進原材料,進項開普票不抵扣,可以不開進項票嗎
請問老師,在建工程安裝工程,需要繳納環(huán)保稅么
老師可以補報7月份的個稅嗎?現(xiàn)在是把7月的工資當成是8月的在9月報個稅的時候報了7月的工資數(shù)據(jù),我要怎么操作呢,
我想問下,假如我的遞延收益 折舊 待攤費用有的填錯了會有什么影響?
新企業(yè)所得稅報表中職工薪酬怎么報?
怎么查看稅款是否已繳納?
印花稅申報 沒有買賣合同是填寫開票的不含稅金額嗎?別人給開票的金額還要填寫嗎?