您好,你們開票超過(guò)30W沒(méi)有?
老師,銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何填寫申報(bào)表
小規(guī)模納稅人出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何申報(bào)呢
老師,小規(guī)模納稅人,銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),開具了3%的增值稅專用發(fā)票,填寫申報(bào)表的時(shí)候是填在第一列嗎
小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何申報(bào)
小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),怎么做賬,怎么納稅申報(bào)
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
沒(méi)有呢,這個(gè)出售固定資產(chǎn)也沒(méi)有開票,對(duì)方個(gè)人,不要,只有3000塊
這個(gè)做無(wú)票收入就可以了,和開票的普票加一起
我買啦3000,之前提的凈殘值740,我轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入2260,那是按3000報(bào)還是2260
出售固定資產(chǎn)賣啦3000塊
按營(yíng)業(yè)外收入2260來(lái)申報(bào)就可以
謝謝老板
不客氣,很高興幫你