季度45萬(wàn)的,在第十欄里面填寫的。
銷售2020年購(gòu)入自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),并已抵扣的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何填列?
小規(guī)模納稅人出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何申報(bào)呢
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?(開的是專票13個(gè)點(diǎn))
小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何申報(bào)
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)80萬(wàn)如何填寫增值稅申報(bào)表
老師,對(duì)方是出口商貿(mào)企業(yè),我們是制造業(yè),開專票的時(shí)候?qū)Ψ阶屛覀儾灰獙懸?guī)格型號(hào),數(shù)量和金額匯總掉,但是因?yàn)橐?guī)格型號(hào)不同,產(chǎn)品的價(jià)格不一樣,導(dǎo)致單價(jià)波動(dòng)很大,這樣對(duì)我們公司有影響嗎,如果我們非要開規(guī)格型號(hào),會(huì)影響對(duì)方公司出口退稅嗎
復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的互維逆運(yùn)算,互為導(dǎo)數(shù),不太理解是咋回事啊?
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè),生產(chǎn)型,有內(nèi)銷有外銷,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)票抵扣勾選的時(shí)候需要注意區(qū)分開什么嗎
上傳這樣的學(xué)信網(wǎng)截圖可以報(bào)名中級(jí)嗎,因?yàn)轭A(yù)計(jì)7月1日畢業(yè),還沒(méi)拿到畢業(yè)證
減半征收的條件是稅款當(dāng)期報(bào)表屬于小微嗎?
老師,我們公司章程中約定法定代表人的權(quán)限,但是他在權(quán)限外與別人簽訂合同,發(fā)生的糾紛公司要承擔(dān)連帶責(zé)任嗎
日常確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按每日收到的錢,還是每隔幾日做一個(gè)表格統(tǒng)計(jì)總收入筆數(shù)?附件都需要附什么原始憑證?
公司計(jì)提的工資社保跟實(shí)際社??劭畈灰粯釉趺凑{(diào)整,工資按計(jì)提的工資表發(fā)放,怎么改這個(gè)會(huì)計(jì)科目
老師,支出單有銀行付和現(xiàn)金付,發(fā)票3張,那在支出單附件寫3張對(duì)嗎?那在記賬憑證附件也寫3張,還是5張,把支出單的2張也加上
老師你好!開戶單位收入較少,收入每月末去銀行存一次可以嗎?有法律法規(guī)依據(jù)嗎
老師,是這樣嗎,比如我沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn),賣固定資產(chǎn)含稅20000,按照1%的稅率換算成不含稅的20000/1+1%=19801.98填在10欄嗎?不是填在第7欄哈
你好,2萬(wàn)除以1.01,在第十欄里面填寫。
老師,我填在10欄后報(bào)表20欄自動(dòng)帶出了小微企業(yè)免稅稅額594.06,這樣就可以了嗎
你好是的,是這么做的。
老師,企業(yè)所得稅里面我申報(bào)收入的時(shí)候怎么申報(bào)呢,我第一次申報(bào)賣固定資產(chǎn)收入
企業(yè)所得稅不需要填寫的。
據(jù)你的處置損益在營(yíng)業(yè)外收支里面。
好的,謝謝老師,我先填寫,我不懂在來(lái)問(wèn)你
你好 可以的,可以嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,我的含稅收入是20000,換算成不含稅收入是20000/1+1%=19801.98,填在第10欄,但是最后的免稅銷售額帶出來(lái)是594.06,總共加起來(lái)超了2萬(wàn)的嘛
你好,免稅的稅額是按照3%來(lái)的,這個(gè)忽略。
那我的賬務(wù)處理稅按照1%做營(yíng)業(yè)外收入還是3%呢
好按照百分之一來(lái)的。
好的,謝謝老師,您的回答真的很清晰
不用客氣,工作愉快。