季度45萬的,在第十欄里面填寫的。
銷售2020年購入自己使用過的固定資產(chǎn),并已抵扣的固定資產(chǎn),增值稅申報表如何填列?
小規(guī)模納稅人出售自己使用過的固定資產(chǎn),增值稅申報表如何申報呢
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)如何填報增值稅申報表?(開的是專票13個點)
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)如何申報
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)80萬如何填寫增值稅申報表
老師去年單位買的三馬子28000車輛要交車輛購置稅
@郭老師,請問碎石加工小規(guī)??梢蚤_具1%的發(fā)票嗎
公司納稅信用評級證書在哪可以下載?
你好 微信轉(zhuǎn)賬記錄可以作為報銷憑證么
請問,老師,國企接受國資委的劃撥資產(chǎn),并且該資產(chǎn)已評估,計入公司資本公積后,作為我公司的資產(chǎn)按按當(dāng)時的評估價對外投資時,增加長投,減少資本公積的賬務(wù)處理對嗎?劃撥到對外投評估時限間隔不會超出6個月。謝謝
老師,我問下我們公司的客戶有幾家子公司和我們往來現(xiàn)在有一家不生產(chǎn)想把多余的貨退給我們換成另外一家公司所需要的型號(我們再發(fā)給他)。我們和這兩家貨款,發(fā)票都已結(jié)清?,F(xiàn)在怎么做賬?我們協(xié)議上是寫對等價的貨款。我只記錄到一家上面一退一換抵消可以嗎?
老師好,先進(jìn)制造業(yè)去年符合條件,今年生產(chǎn)比例沒有達(dá)到要求,但是1-4月都享受了減免政策這個怎么處理?
老師您好,是首次接受委托前應(yīng)當(dāng)與前任注冊會計師溝通,還是所有委托前都應(yīng)當(dāng)與前任溝通?
老師好,我們公司是地方國企,我們公司在另外一個國企公司購買了幾塊地,價格4200多萬,對方不開發(fā)票我們后續(xù)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀?會不會匯算清繳時企業(yè)所得稅進(jìn)行調(diào)增呀?
我們公司租賃了廠房,在廠房裝修期間發(fā)生的電費要如何寫會計分錄?電費分不清管理費用還是車間裝修了
老師,是這樣嗎,比如我沒有達(dá)到45萬,賣固定資產(chǎn)含稅20000,按照1%的稅率換算成不含稅的20000/1+1%=19801.98填在10欄嗎?不是填在第7欄哈
你好,2萬除以1.01,在第十欄里面填寫。
老師,我填在10欄后報表20欄自動帶出了小微企業(yè)免稅稅額594.06,這樣就可以了嗎
你好是的,是這么做的。
老師,企業(yè)所得稅里面我申報收入的時候怎么申報呢,我第一次申報賣固定資產(chǎn)收入
企業(yè)所得稅不需要填寫的。
據(jù)你的處置損益在營業(yè)外收支里面。
好的,謝謝老師,我先填寫,我不懂在來問你
你好 可以的,可以嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)一個問題,我的含稅收入是20000,換算成不含稅收入是20000/1+1%=19801.98,填在第10欄,但是最后的免稅銷售額帶出來是594.06,總共加起來超了2萬的嘛
你好,免稅的稅額是按照3%來的,這個忽略。
那我的賬務(wù)處理稅按照1%做營業(yè)外收入還是3%呢
好按照百分之一來的。
好的,謝謝老師,您的回答真的很清晰
不用客氣,工作愉快。