季度45萬(wàn)的,在第十欄里面填寫的。
銷售2020年購(gòu)入自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),并已抵扣的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何填列?
小規(guī)模納稅人出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表如何申報(bào)呢
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?(開(kāi)的是專票13個(gè)點(diǎn))
小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)如何申報(bào)
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)80萬(wàn)如何填寫增值稅申報(bào)表
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
老師,是這樣嗎,比如我沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn),賣固定資產(chǎn)含稅20000,按照1%的稅率換算成不含稅的20000/1+1%=19801.98填在10欄嗎?不是填在第7欄哈
你好,2萬(wàn)除以1.01,在第十欄里面填寫。
老師,我填在10欄后報(bào)表20欄自動(dòng)帶出了小微企業(yè)免稅稅額594.06,這樣就可以了嗎
你好是的,是這么做的。
老師,企業(yè)所得稅里面我申報(bào)收入的時(shí)候怎么申報(bào)呢,我第一次申報(bào)賣固定資產(chǎn)收入
企業(yè)所得稅不需要填寫的。
據(jù)你的處置損益在營(yíng)業(yè)外收支里面。
好的,謝謝老師,我先填寫,我不懂在來(lái)問(wèn)你
你好 可以的,可以嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,我的含稅收入是20000,換算成不含稅收入是20000/1+1%=19801.98,填在第10欄,但是最后的免稅銷售額帶出來(lái)是594.06,總共加起來(lái)超了2萬(wàn)的嘛
你好,免稅的稅額是按照3%來(lái)的,這個(gè)忽略。
那我的賬務(wù)處理稅按照1%做營(yíng)業(yè)外收入還是3%呢
好按照百分之一來(lái)的。
好的,謝謝老師,您的回答真的很清晰
不用客氣,工作愉快。