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用銀行存款上交增值稅會(huì)計(jì)分錄
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曉海老師
職稱:會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 發(fā)表的提問:
以銀行存款繳納上月應(yīng)交增值稅2880元 會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交稅金)2880 貸:銀行存款 2880 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
1樓
2022-10-22 17:13:27
全部回復(fù)
默:回復(fù)曉海老師 為什么是未交啊 不是都扣了嗎
2022-10-22 17:39:46
默:回復(fù)曉海老師 向武漢中新管理有限公司開具含稅價(jià)為300000元的增值稅專用發(fā)票一張,為應(yīng)收的廣告展板噴繪款。 會(huì)計(jì)分錄
2022-10-22 18:04:37
曉海老師:回復(fù)你是2月交1月的增值稅,對(duì)于一月份來說就是未交增值稅。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
2022-10-22 18:30:55
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ~姍 發(fā)表的提問:
上交增值稅時(shí)候分錄是應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金,貸銀行存款還是 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸銀行存款
是第二個(gè)分錄,第一個(gè)是預(yù)交稅款的分錄
2樓
2022-10-22 18:26:07
全部回復(fù)
~姍:回復(fù)鄒老師 但是我上月計(jì)提是借 應(yīng)交稅費(fèi) _轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
2022-10-22 18:48:03
鄒老師:回復(fù)~姍這個(gè)是計(jì)提分錄,扣繳是你上面給的第二個(gè)分錄
2022-10-22 19:15:15
彩麗老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 我隨悅動(dòng) 發(fā)表的提問:
繳納上月的增值稅會(huì)計(jì)分錄做借應(yīng)交增值稅_未交增值稅 貸銀河存款對(duì)嗎
你好,應(yīng)該是 支付增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
3樓
2022-10-22 19:37:32
全部回復(fù)
我隨悅動(dòng):回復(fù)彩麗老師 老師那上月的應(yīng)交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-10-22 19:56:25
彩麗老師:回復(fù)我隨悅動(dòng)你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
2022-10-22 20:25:39
我隨悅動(dòng):回復(fù)彩麗老師 一般納稅人
2022-10-22 20:39:36
彩麗老師:回復(fù)我隨悅動(dòng)一般納稅人月末可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2022-10-22 20:52:44
我隨悅動(dòng):回復(fù)彩麗老師 老師,我沒有結(jié)轉(zhuǎn)我直接交的時(shí)候做了借應(yīng)交稅金未交稅增值稅貸銀行存款。這有問題嗎?憑證需要調(diào)整嗎
2022-10-22 21:11:22
彩麗老師:回復(fù)我隨悅動(dòng)也可以不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022-10-22 21:33:27
彩麗老師:回復(fù)我隨悅動(dòng)只要科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅的金額是對(duì)的就可以
2022-10-22 21:56:09
我隨悅動(dòng):回復(fù)彩麗老師 老師,我們進(jìn)了三臺(tái)電腦總計(jì)一萬二,我能直接做到管理費(fèi)用嗎,不走固定資產(chǎn),外賬
2022-10-22 22:18:48
彩麗老師:回復(fù)我隨悅動(dòng)可以直接做到管理費(fèi)用
2022-10-22 22:39:37
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ ????棒棒糖 發(fā)表的提問:
第二種會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
你好!你的問題是什么呢
4樓
2022-10-22 20:49:08
全部回復(fù)
????棒棒糖:回復(fù)宋生老師 問題就是,我是建筑行業(yè)一般納稅人,6月收到工程預(yù)收款,工程還沒有開工,也沒有開發(fā)票!
2022-10-22 21:19:31
????棒棒糖:回復(fù)宋生老師 1.會(huì)計(jì)分錄是否正確? 2我預(yù)繳增值稅應(yīng)該幾月交?
2022-10-22 21:40:32
宋生老師:回復(fù)????棒棒糖你好!你月末的那個(gè)分錄不要做了。只做預(yù)交的就行了。 另外,建議你開發(fā)票的時(shí)候交稅,不要這樣預(yù)交
2022-10-22 21:53:47
????棒棒糖:回復(fù)宋生老師 看這個(gè)
2022-10-22 22:19:15
宋生老師:回復(fù)????棒棒糖你好!你的問題是什么呢
2022-10-22 22:30:57
????棒棒糖:回復(fù)宋生老師 就是上面一直問你的問題
2022-10-22 22:44:07
宋生老師:回復(fù)????棒棒糖你好!你的分錄跟圖一中的是一樣的了。 預(yù)交就是收到款項(xiàng)當(dāng)月預(yù)交。
2022-10-22 23:12:31
bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 葉葉葉lll 發(fā)表的提問:
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄,前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育
5樓
2022-10-22 22:01:53
全部回復(fù)
bamboo老師:回復(fù)葉葉葉lll是少計(jì)提了 就我上面那樣寫分錄 如果是計(jì)提后 繳納的時(shí)候沒寫分錄 就像您那樣寫分錄 就可以了
2022-10-22 22:32:45
葉葉葉lll:回復(fù)bamboo老師 之前全都計(jì)提了就差繳納的。增值稅也是按原來的吧
2022-10-22 22:49:05
bamboo老師:回復(fù)葉葉葉lll是的 那就按您上面寫的分錄那樣做就可以了
2022-10-22 23:14:36
李老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
企業(yè)以銀行存款6000元交納增值稅 會(huì)計(jì)分錄是什么?
企業(yè)以銀行存款6000元交納增值稅 會(huì)計(jì)分錄是什么?
6樓
2022-10-22 22:56:52
全部回復(fù)
李老師:回復(fù)愛笑的流沙借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6000 貸銀行存款6000
2022-10-22 23:10:37
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 清歡 發(fā)表的提問:
2015年多交的增值稅退回到銀行,會(huì)計(jì)分錄是不是做:借 銀行存款,貸 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/已交稅金?
借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 或其他應(yīng)收款
7樓
2022-10-23 00:09:47
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 昆侖黃智領(lǐng) 發(fā)表的提問:
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
小規(guī)模做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 一般納稅人按下面處理。
8樓
2022-10-23 01:28:31
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 整齊的向日葵 發(fā)表的提問:
用銀行存款繳納上月應(yīng)納增值稅4萬元,本月應(yīng)納增值稅15萬元,做會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,銀行存款4萬, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅15萬。
9樓
2022-10-23 02:21:25
全部回復(fù)
整齊的向日葵:回復(fù)郭老師 那銀行存款15萬怎么做呢
2022-10-23 02:38:33
郭老師:回復(fù)整齊的向日葵下個(gè)月交就可以
2022-10-23 02:59:51
整齊的向日葵:回復(fù)郭老師 某煤礦3月生產(chǎn)原煤1000噸,外銷自產(chǎn)原煤800噸,單價(jià)500元/噸,外銷以同類自產(chǎn)原煤加工的選煤20萬噸(核定選煤綜合回收率75%;原煤資源稅稅率5%)。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算應(yīng)繳增值稅和資源稅,并作相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。,老師這題怎么做
2022-10-23 03:10:00
郭老師:回復(fù)整齊的向日葵不好意思,做題的重新發(fā)起提問
2022-10-23 03:22:06
bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 輕松的天空 發(fā)表的提問:
甲公司以銀行存款代付運(yùn)雜費(fèi)500元,增值稅45元,上述款項(xiàng)未收到。會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款—545 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 45 銀行存款500 為什么貸方不是銀行存款545?
您好 請(qǐng)問這是哪里的題?
10樓
2022-10-23 03:25:33
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)分錄:用銀行存款購進(jìn)不需安裝的機(jī)床,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅17000元
會(huì)計(jì)分錄:用銀行存款購進(jìn)不需安裝的機(jī)床,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅17000元機(jī)床已交付使用
11樓
2022-10-23 04:52:18
全部回復(fù)
鄒老師:回復(fù)愛笑的流沙借;固定資產(chǎn) 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17000 貸;銀行存款 117000
2022-10-23 05:11:16
曼曼老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.36w
引用 @ 感動(dòng)的花瓣 發(fā)表的提問:
貸款利息繳納增值稅可以怎樣寫會(huì)計(jì)分錄?借:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
收到利息時(shí)借:銀行 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
12樓
2022-10-23 06:03:13
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ @ 發(fā)表的提問:
剛才看一組分錄,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),上交本月增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
13樓
2022-10-23 07:06:32
全部回復(fù)
趙老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 暴躁的玉米 發(fā)表的提問:
財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳增值稅,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款 問題:為什么借方是已交稅費(fèi)
繳納當(dāng)月的增值稅記入應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,次月交上月的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。
14樓
2022-10-23 08:25:54
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 酷酷的玫瑰 發(fā)表的提問:
加計(jì)10%的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:其他收益
您好 您可以參照下面圖片做賬務(wù)處理
15樓
2022-10-23 09:24:06
全部回復(fù)

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