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用銀行存款上交增值稅會(huì)計(jì)分錄
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英老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.42w
引用 @ 愛華 發(fā)表的提問:
代非居民企業(yè)代扣代繳增值稅和附加稅,稅務(wù)局直接扣款。會(huì)計(jì)分錄上,增值稅是借應(yīng)交稅金~增值稅,貸銀行存款。附加稅是借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。這樣對嗎?增值稅部分可以抵扣
同學(xué)好,借計(jì)成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸計(jì)銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi),借計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi),貸計(jì)銀行存款
31樓
2022-10-25 15:47:11
全部回復(fù)
愛華:回復(fù)英老師 沒太明白分錄
2022-10-25 16:18:15
英老師:回復(fù)愛華進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的,-附加稅費(fèi)需要從對方款項(xiàng)中扣除
2022-10-25 16:36:23
愛華:回復(fù)英老師 借計(jì)成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸計(jì)銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi),這是一筆分錄嗎?
2022-10-25 16:46:38
愛華:回復(fù)英老師 這是我成本,貸方為什么出現(xiàn)銷項(xiàng)稅呢?
2022-10-25 17:10:54
英老師:回復(fù)愛華銷項(xiàng)稅是你要繳納的
2022-10-25 17:27:38
愛華:回復(fù)英老師 ??比如說我不含稅成本100萬,產(chǎn)生需要代扣代繳進(jìn)項(xiàng)稅6萬。附加稅7200元。按您的思路,我應(yīng)該如何做這個(gè)分錄呢?銷項(xiàng)稅得交多少?
2022-10-25 17:52:23
愛華:回復(fù)英老師 稅務(wù)局直接已扣款,這個(gè)跟銷項(xiàng)稅沒有關(guān)系吧,我就是為了成本那里稅金,沒有涉及到收入銷項(xiàng)稅啊
2022-10-25 18:21:31
英老師:回復(fù)愛華稅務(wù)局直接已扣款當(dāng)然是計(jì)入銷項(xiàng)稅,代扣的銷項(xiàng)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,同學(xué)好好理解下
2022-10-25 18:33:32
愛華:回復(fù)英老師 就按照我上面的數(shù)字舉例,借計(jì)成本費(fèi)用94萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)6萬,貸計(jì)銀行存款93.28萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)6萬應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)0.72萬,是這個(gè)做嗎?
2022-10-25 18:52:24
愛華:回復(fù)英老師 比如說我不含稅成本100萬,產(chǎn)生需要代扣代繳進(jìn)項(xiàng)稅6萬。附加稅7200元
2022-10-25 19:15:19
英老師:回復(fù)愛華是的,分錄是正確的
2022-10-25 19:32:48
愛華:回復(fù)英老師 金額呢?主要不知道怎么分配這個(gè)金額
2022-10-25 19:49:29
英老師:回復(fù)愛華借計(jì)成本費(fèi)用94萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)6萬,貸計(jì)銀行存款93.28萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)6萬應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)0.72萬
2022-10-25 20:09:38
愛華:回復(fù)英老師 好的,謝謝
2022-10-25 20:33:48
英老師:回復(fù)愛華不客氣,謝謝同學(xué),請給予5星好評,加油?。?/div>
2022-10-25 20:46:59
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.25w
引用 @ 精明的春天 發(fā)表的提問:
稅控服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅金-增值稅減免,貸:銀行存款。可以嗎。
你好!這樣不規(guī)范了。
32樓
2022-10-25 16:09:12
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 單純的嚓茶 發(fā)表的提問:
老師您好,收到稅務(wù)局退稅會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅
你好,具體是因?yàn)槭裁丛蛲嘶氐氖裁炊惪钅兀?/div>
33樓
2022-10-25 16:17:59
全部回復(fù)
單純的嚓茶:回復(fù)鄒老師 我不太清楚,感覺應(yīng)該是按3%交的,后來減免按1%,多交的退回的吧
2022-10-25 16:37:07
鄒老師:回復(fù)單純的嚓茶你好,是小規(guī)模納稅人多交的增值稅退回??
2022-10-25 16:49:55
單純的嚓茶:回復(fù)鄒老師 是的,是待報(bào)解預(yù)算收入。
2022-10-25 17:04:42
單純的嚓茶:回復(fù)鄒老師 剛剛分錄對嗎?
2022-10-25 17:17:27
鄒老師:回復(fù)單純的嚓茶你好,不對,明細(xì)科目不對 小規(guī)模納稅人多交的增值稅退回,分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022-10-25 17:38:46
單純的嚓茶:回復(fù)鄒老師 到我們單位沒用應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅科目? 之前會(huì)計(jì)是這樣做的,確認(rèn)收入時(shí)是? ?借:銀存 ? ? ? ?貸:主收入 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 ? ? ?貸:營業(yè)外收入_減免稅款 沒有用應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅科目
2022-10-25 18:06:48
鄒老師:回復(fù)單純的嚓茶你好,未交增值稅是一般納稅人單位才使用的科目 小規(guī)模 納稅人科目是?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。小規(guī)模 納稅人使用? ?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目是錯(cuò)誤 的
2022-10-25 18:35:51
單純的嚓茶:回復(fù)鄒老師 但之前就這么做的賬,只能原路沖回吧,明年在改吧,剛那筆分錄月底怎么給它結(jié)轉(zhuǎn)呢?
2022-10-25 19:01:36
鄒老師:回復(fù)單純的嚓茶你好,剛那筆分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值,貸:營業(yè)外收入?
2022-10-25 19:14:27
單純的嚓茶:回復(fù)鄒老師 好的,謝謝老師
2022-10-25 19:31:37
鄒老師:回復(fù)單純的嚓茶不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
2022-10-25 19:57:37
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 白開水8 發(fā)表的提問:
增值稅小規(guī)模納稅人,開出不足90000發(fā)票我這樣做會(huì)計(jì)分錄『借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅』 之前我在其他財(cái)務(wù)公司,她這樣做會(huì)計(jì)分錄『借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅)』以上的兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄哪個(gè)更規(guī)范一點(diǎn)
應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借;銀行存款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
34樓
2022-10-26 13:52:52
全部回復(fù)
白開水8:回復(fù)鄒老師 你說的應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)稅嗎?小規(guī)模納稅人沒有銷項(xiàng)稅的,而且應(yīng)交稅費(fèi)我寫成應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅不行嗎,稅務(wù)所的會(huì)計(jì)都這樣做
2022-10-26 14:07:15
鄒老師:回復(fù)白開水8你好,小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級科目,沒有未交增值稅,也沒有消息稅額明細(xì)
2022-10-26 14:20:09
白開水8:回復(fù)鄒老師 對于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我可以做,借:原材料。借:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。待:銀行存款嗎。 對于本月認(rèn)證的發(fā)票的認(rèn)證清單,在做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。。。。這樣做可以嗎?稅務(wù)所這樣做的,我看其他會(huì)計(jì)當(dāng)月直接計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅”里去了。我有點(diǎn)糾結(jié),不知道選擇哪種做賬方式
2022-10-26 14:31:54
鄒老師:回復(fù)白開水8你好,小規(guī)模是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的說法,購進(jìn)全額計(jì)入成本或費(fèi)用的
2022-10-26 14:41:55
白開水8:回復(fù)鄒老師 對于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我可以做,借:原材料。借:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。待:銀行存款嗎。 對于本月認(rèn)證的發(fā)票的認(rèn)證清單,在做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。。。。這樣做可以嗎?稅務(wù)所這樣做的,我看其他會(huì)計(jì)當(dāng)月直接計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅”里去了。我有點(diǎn)糾結(jié),不知道選擇哪種做賬方式。 這是一般納稅人,老師
2022-10-26 15:05:01
鄒老師:回復(fù)白開水8你好,如果是先入賬,后認(rèn)證發(fā)票,是可以這樣處理 如果直接認(rèn)證入賬了,就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,而不需要通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過渡一下的
2022-10-26 15:15:06
白開水8:回復(fù)鄒老師 老師這是會(huì)計(jì)核算方法規(guī)定的嗎
2022-10-26 15:32:33
鄒老師:回復(fù)白開水8你好,這個(gè)是根據(jù)實(shí)際情況分析該如何做分錄
2022-10-26 15:55:13
白開水8:回復(fù)鄒老師 做賬就怕不小心觸犯了法律法規(guī),
2022-10-26 16:08:59
鄒老師:回復(fù)白開水8你好,這個(gè)不存在觸犯法規(guī)的問題,最多就是錯(cuò)誤了做更正
2022-10-26 16:20:46
maize老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 瑜瑜 發(fā)表的提問:
建筑業(yè)跨區(qū)域在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 嗎。還是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
35樓
2022-10-26 14:00:07
全部回復(fù)
小智老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.21w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問:
有很多銷售收入專用發(fā)票,扣稅款的會(huì)計(jì)分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額, 應(yīng)交稅費(fèi)_城市維護(hù)建設(shè), 應(yīng)交稅費(fèi)_教育附加, 應(yīng)交稅費(fèi)_地方教育附加, 貸:銀行存款 請問老師,有很多筆銀行扣款的記錄,貸:銀行存款在做分錄時(shí),是不是得按銀行上扣款的每筆扣款,貸每一筆銀行扣款的分錄呢,
您好,是的,這樣做有利于您以后查銀行賬的時(shí)候,能直接找出該筆稅費(fèi)支出。
36樓
2022-10-26 14:08:47
全部回復(fù)
嘻嘻:回復(fù)小智老師 那老師,做完銷售收入,在計(jì)提附加稅的時(shí)候,城市維護(hù),教育附加,地方附加,按總的合計(jì)起來計(jì)提,,就做一張會(huì)計(jì)分錄就可以是嗎?
2022-10-26 14:21:02
小智老師:回復(fù)嘻嘻您好,是的,您可以把這些計(jì)提做在一個(gè)分錄里面,但是要分開計(jì)提單項(xiàng)稅費(fèi)。
2022-10-26 14:33:51
maize老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 【天?888?天】 發(fā)表的提問:
老師,內(nèi)賬不計(jì)提交費(fèi)時(shí)直接做分錄是這樣嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅100 貸:銀行存款100 還是借:管理費(fèi)用-增值稅100 貸:銀行存款100
內(nèi)賬這個(gè)可以不用計(jì)提,直接做借:管理費(fèi)用-增值稅100 貸:銀行存款100
37樓
2022-10-26 14:14:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
結(jié)算上月電費(fèi)3290.18元,開具一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,用銀行存款支付.怎么做會(huì)計(jì)分錄
借;管理費(fèi)用等科目 貸;銀行存款
38樓
2022-10-27 12:04:53
全部回復(fù)
莊老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 豐富的眼睛 發(fā)表的提問:
老師,收到房東出具的增值稅專用發(fā)票價(jià)1000,稅60,并用銀行存款支付了。會(huì)計(jì)分錄為什么不是借:管理費(fèi)用1000 應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額60 待:銀行存款1060
你好,是的,是這樣處理的,
39樓
2022-10-27 12:31:14
全部回復(fù)
豐富的眼睛:回復(fù)莊老師 如果是普通發(fā)票就是借:管理費(fèi)用1060 貸:銀行存款1060嗎
2022-10-27 12:58:52
莊老師:回復(fù)豐富的眼睛你好,是的,差一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅
2022-10-27 13:22:47
豐富的眼睛:回復(fù)莊老師 差什么進(jìn)項(xiàng)稅啊??如果是普票,完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做??
2022-10-27 13:43:32
莊老師:回復(fù)豐富的眼睛如果是普票,就不用做進(jìn)項(xiàng)稅了, 借:管理費(fèi)用1060? 待:銀行存款1060
2022-10-27 14:09:47
笑笑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 舒服的小海豚 發(fā)表的提問:
借:管理費(fèi)用 /銷售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用/制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款這個(gè)分錄不對是吧?就只針對會(huì)計(jì)分錄
您好,要看具體業(yè)務(wù),有記入管理費(fèi)用的。
40樓
2022-10-27 12:37:18
全部回復(fù)
舒服的小海豚:回復(fù)笑笑老師 老師舉個(gè)例子說明一下唄
2022-10-27 12:56:05
笑笑老師:回復(fù)舒服的小海豚您好 比如,購買辦公用品 如果是小規(guī)模的,購入商品進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,價(jià)稅合計(jì)借記管理費(fèi)用,貸記銀行存款 如果是一般納稅人,購入商品進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,以價(jià)款借記管理費(fèi)用,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貨記銀行存款等 。 所以上述您做的分錄,如果是小規(guī)模,您的分錄是不正確的
2022-10-27 13:22:35
林老師
職稱:會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ july 發(fā)表的提問:
老師,我看課件里講到次月銀行劃繳上月增值稅的分錄是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 我以前做的是 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款,哪個(gè)對呀?
借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
41樓
2022-10-27 13:05:11
全部回復(fù)
july:回復(fù)林老師 如果是這樣的話,那么上個(gè)月月底轉(zhuǎn)出增值稅的時(shí)候的分錄是 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金_未交增值稅,就不會(huì)對抵"應(yīng)交稅金_未交增值稅"這個(gè)科目了呀?
2022-10-27 13:38:38
李老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 標(biāo)致的故事 發(fā)表的提問:
用銀行存款繳納增值稅42500元,教育費(fèi)附加850元。做會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅42500應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交教育費(fèi)附加850 貸銀行存款43350
42樓
2022-10-27 13:14:59
全部回復(fù)
小林老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 發(fā)表的提問:
1、每月末都必須要計(jì)提應(yīng)交增值稅嗎?2、交稅后的分錄是:借應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅,貸銀行存款,還是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款?
您好,是的。每月末都必須要計(jì)提應(yīng)交增值稅,除非本期沒有發(fā)生額。繳納分本期稅金是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。
43樓
2022-10-30 13:24:14
全部回復(fù)
靜:回復(fù)小林老師 那已交增值稅科目是什么情況用
2022-10-30 13:48:47
小林老師:回復(fù)您好,本月交本月的稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸銀行存款
2022-10-30 14:15:51
靜:回復(fù)小林老師 那本月的稅本月交了就不存在要計(jì)提增值稅了吧
2022-10-30 14:30:47
小林老師:回復(fù)您好,是的,您的理解非常正確。
2022-10-30 14:54:21
靜:回復(fù)小林老師 在錄播的實(shí)操課程中,工程合同的印花稅計(jì)入稅金及附加科目,我的財(cái)務(wù)軟件中印花稅是在管理費(fèi)用下,那合同的印花稅能計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
2022-10-30 15:14:31
小林老師:回復(fù)您好,目前最新的要求是計(jì)入稅金及附加,不計(jì)入管理費(fèi)用。
2022-10-30 15:29:33
郭老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.54w
引用 @ 帥得不用穿衣服? 發(fā)表的提問:
老師好,增值稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提增值稅怎么做分錄呢?銀行扣款的時(shí)候我直接。 借,應(yīng)交稅費(fèi)._未交增值稅,,貸,銀行存款
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
44樓
2022-10-30 13:43:53
全部回復(fù)
帥得不用穿衣服?:回復(fù)郭老師 老師我們屬于一般納稅人
2022-10-30 14:12:50
郭老師:回復(fù)帥得不用穿衣服?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022-10-30 14:42:27
郭老師:回復(fù)帥得不用穿衣服?這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
2022-10-30 15:01:37
張艷老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ sincere 發(fā)表的提問:
當(dāng)月應(yīng)交的增值稅會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅稅-未交增值稅 上繳時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 對嗎
是的,分錄是正確的。
45樓
2022-10-30 13:51:59
全部回復(fù)
sincere:回復(fù)張艷老師 好的,謝謝老師
2022-10-30 14:04:43
張艷老師:回復(fù)sincere不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快。
2022-10-30 14:28:40
sincere:回復(fù)張艷老師 老師,那在余額表當(dāng)中,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值 這個(gè)科目為什么期末還有余額
2022-10-30 14:47:11
張艷老師:回復(fù)sincere由于沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,這個(gè)科目會(huì)掛有余額的
2022-10-30 15:10:25
sincere:回復(fù)張艷老師 老師,那怎樣處理才能沒有余額
2022-10-30 15:36:42
張艷老師:回復(fù)sincere借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-10-30 15:51:08

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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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