久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)分錄
分享
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ Lnzm199 發(fā)表的提問(wèn):
管理費(fèi)用1000元結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用1000
1樓
2022-11-15 16:07:27
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 大寶 發(fā)表的提問(wèn):
籌建期我采用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則法,借:管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)貸:銀行存款 然后并結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用 最后:借:利潤(rùn)分配 貸 :本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)無(wú)余額?,F(xiàn)在想知道營(yíng)業(yè)期還需結(jié)轉(zhuǎn)什么分錄嗎?
您好!損益類科目都要結(jié)轉(zhuǎn)。
2樓
2022-11-15 17:02:36
全部回復(fù)
大寶:回復(fù)宋生老師 怎么結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎么做的
2022-11-15 17:25:05
宋生老師:回復(fù)大寶你好!1、收入的結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn) 2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 3、成本、支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出 4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 所得稅
2022-11-15 17:41:32
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Curi 發(fā)表的提問(wèn):
老師,每個(gè)月發(fā)生的管理費(fèi)用都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)么?結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就算完事了么?用不用涉及到本年利潤(rùn)--未分配利潤(rùn)科目,從費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到分配詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?
你好,是的,是的 借;本年利潤(rùn) 貸;管理費(fèi)用等科目 然后從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
3樓
2022-11-15 18:10:42
全部回復(fù)
Curi:回復(fù)鄒老師 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用; 借:本年利潤(rùn)--未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)。 是這樣么?然后月末把未分配利潤(rùn)的數(shù)填到財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)的位置?
2022-11-15 18:37:10
鄒老師:回復(fù)Curi是的 是的
2022-11-15 19:04:09
Curi:回復(fù)鄒老師 總公司給分公司下發(fā)的用于分公司行政開(kāi)銷的錢(qián)應(yīng)該記到什么會(huì)計(jì)科目?分公司收到錢(qián)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
2022-11-15 19:23:04
鄒老師:回復(fù)Curi借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
2022-11-15 19:38:29
方老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問(wèn):
管理費(fèi)用之前多結(jié)轉(zhuǎn)了885.69,現(xiàn)在沖銷管理費(fèi)用885.69 會(huì)計(jì)分錄:借:本年利潤(rùn) 885.69 貸:管理費(fèi)用 885.69 是這樣嗎? 感覺(jué)費(fèi)用減少,本年利潤(rùn)應(yīng)增多,這樣是利潤(rùn)減少,是做錯(cuò)了會(huì)計(jì)分錄嗎?我都弄胡涂了
不是,你原來(lái)的管理費(fèi)用正常的會(huì)計(jì)分錄是怎樣處理的。
4樓
2022-11-15 19:09:37
全部回復(fù)
方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 憂傷的小螞蟻 發(fā)表的提問(wèn):
本月費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入有337.2元,管理費(fèi)用工資支出5200元,那我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是不是,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入337.2貸:本年利潤(rùn)337.2 借:本年利潤(rùn)5200 貸:管理費(fèi)用 工資5200
是的。
5樓
2022-11-15 20:28:58
全部回復(fù)
憂傷的小螞蟻:回復(fù)方亮老師 那在資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn)這一欄填多少
2022-11-15 21:12:07
方亮老師:回復(fù)憂傷的小螞蟻填寫(xiě)的金額=337.2 -5200。
2022-11-15 21:22:55
憂傷的小螞蟻:回復(fù)方亮老師 @亮老師:那這個(gè)利息我登賬的時(shí)候需要用紅筆表示嗎
2022-11-15 21:38:27
方亮老師:回復(fù)憂傷的小螞蟻需要用紅筆表示。
2022-11-15 21:51:40
憂傷的小螞蟻:回復(fù)方亮老師 @亮老師:收到利息的時(shí)候的分錄是借:銀行存款 337.2 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用337.2 這樣做對(duì)嗎?
2022-11-15 22:11:41
方亮老師:回復(fù)憂傷的小螞蟻最好編制如下分錄: 借:銀行存款 337.2 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -337.2
2022-11-15 22:27:50
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn):
月底 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄是啥
借;本年利潤(rùn) 貸;管理費(fèi)用
6樓
2022-11-15 21:32:54
全部回復(fù)
嘟:回復(fù)鄒老師 老師不管管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付 月底是不是都要寫(xiě)本月合計(jì) 本年累計(jì)
2022-11-15 22:02:13
鄒老師:回復(fù)你好,是的,都需要做本月合計(jì),本年累計(jì) 的統(tǒng)計(jì)的
2022-11-15 22:15:25
嘟:回復(fù)鄒老師 @鄒老師:老師本月合計(jì)是這個(gè)月的借貸余額 本年累計(jì)是 以前所有月份的借貸余額加起來(lái)嗎
2022-11-15 22:28:15
鄒老師:回復(fù)你好,本月合計(jì)是借方或貸方發(fā)生額的合計(jì) 本年累計(jì)是每個(gè)月月份的合計(jì)的累計(jì)
2022-11-15 22:46:49
嘟:回復(fù)鄒老師 @鄒老師:就是 本月合計(jì)是這個(gè)月份的 本年累計(jì)就是 這個(gè)月的加上以前所有月份的吧 管理費(fèi)用月末都沒(méi)有余額吧 假如這個(gè)月 管理費(fèi)用的 借方是10000 貸方 0 余額10000 那這個(gè)月合計(jì)和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢老師
2022-11-15 22:58:27
鄒老師:回復(fù)你好,是的 合計(jì)是借方10000,貸方10000,結(jié)轉(zhuǎn)是貸方10000
2022-11-15 23:22:38
家權(quán)老師
職稱:稅務(wù)師
4.97
解題: 17.22w
引用 @ 長(zhǎng)情的胡蘿卜 發(fā)表的提問(wèn):
老師 你好 單位部分的社保計(jì)提后 分錄借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 年末時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 想問(wèn)一下 做工資時(shí) 也要先計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:本年利潤(rùn) 貨:管理費(fèi)用 要結(jié)轉(zhuǎn)兩筆損益 會(huì)不會(huì)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
哈哈,不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)重復(fù)的,雖然都是管理費(fèi)用,但是,他的明細(xì)科目是不同的。
7樓
2022-11-15 22:55:26
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 大力的滑板 發(fā)表的提問(wèn):
管理費(fèi)用是紅字,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),分錄怎么寫(xiě)
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
8樓
2022-11-16 00:15:54
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 震動(dòng)的小熊貓 發(fā)表的提問(wèn):
財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄
財(cái)務(wù)費(fèi)用科目的核算規(guī)則是:發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用,借記財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸記相關(guān)對(duì)應(yīng)科目;發(fā)生的應(yīng)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息收入、匯兌收益,則借記相關(guān)對(duì)應(yīng)科目,貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用;期末應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄為: 借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用
9樓
2022-11-16 01:19:01
全部回復(fù)
陳靜老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn):
老師 管理費(fèi)用銷售費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) 然后本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 這是結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用所有的步驟嗎 老師
你好,是的,你的理解正確。
10樓
2022-11-16 02:38:59
全部回復(fù)
嘟:回復(fù)陳靜老師 老師 那可以先結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) 年末一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎 因?yàn)橐郧白鰬{證 就只做了 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 沒(méi)有轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 但是我在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)出來(lái)了 我是做手工帳內(nèi)賬的
2022-11-16 02:50:24
陳靜老師:回復(fù)你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)是一年一結(jié)轉(zhuǎn)的。
2022-11-16 03:06:10
嘟:回復(fù)陳靜老師 老師那 本年利潤(rùn)要等賬簿嗎 我們只做手工帳的
2022-11-16 03:25:09
陳靜老師:回復(fù)你好,這個(gè)是要賬本的啊.
2022-11-16 03:36:39
嘟:回復(fù)陳靜老師 請(qǐng)問(wèn)老師 我是做內(nèi)賬的 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款 可以只是 應(yīng)付賬款里面的這個(gè)月的 余額 不加預(yù)收嗎
2022-11-16 03:58:56
陳靜老師:回復(fù)你好,不加預(yù)收的,新的問(wèn)題需要在新的網(wǎng)絡(luò)鏈接中提交,謝謝。
2022-11-16 04:16:33
孟潔
職稱:會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.12w
引用 @ 佳佳 發(fā)表的提問(wèn):
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 85470.12 貸:本年利潤(rùn) 85470.12 借:本年利潤(rùn) 12518.8 貸:管理費(fèi)用 11966.89 營(yíng)業(yè)稅金及附加 143.18 7所得稅費(fèi)用 408.73 結(jié)合以上會(huì)計(jì)分錄 如何結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)?
借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),本年利潤(rùn)的貸方余額就是利潤(rùn)分配未分配余額的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)
11樓
2022-11-16 03:50:39
全部回復(fù)
文文老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ * 發(fā)表的提問(wèn):
分公司的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到期分公司的本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在老板要把分公司本年利潤(rùn)中的管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到總公司本年利潤(rùn)中,怎么做分錄呢
可 做利潤(rùn)分配 借:未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付/收款-總公司
12樓
2022-11-16 04:44:43
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 義氣的大神 發(fā)表的提問(wèn):
老師,請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么做分錄?
你好 貸管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸本年利潤(rùn)
13樓
2022-11-16 05:54:39
全部回復(fù)
羅老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn):
在財(cái)務(wù)軟件中 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 是總的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 還是管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目一個(gè)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
二級(jí)科目一個(gè)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
14樓
2022-11-16 07:04:33
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.54w
引用 @ 發(fā)表的提問(wèn):
月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用吧
你好!是的。正常就是這樣做
15樓
2022-11-16 08:32:58
全部回復(fù)
嘟:回復(fù)宋生老師 老師 沒(méi)有收入 就只用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借助營(yíng)業(yè)收入吧 貸本年利潤(rùn)
2022-11-16 09:02:23
初級(jí)題庫(kù)
中級(jí)題庫(kù)

微信掃碼做題

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×