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管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤會計(jì)分錄
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袁老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 茗茗 發(fā)表的提問:
記賬憑證的最后兩張,其中結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤的這個(gè)分錄,比如說管理費(fèi)用需要寫出明細(xì)嗎?還是直接寫 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用?
借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用即可
91樓
2022-12-15 06:51:49
全部回復(fù)
茗茗:回復(fù)袁老師
2022-12-15 07:24:34
袁老師:回復(fù)茗茗
2022-12-15 07:42:39
韋老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 1.43w
引用 @ 甜美的芹菜 發(fā)表的提問:
本年利潤是貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計(jì)分錄是
您好! 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
92樓
2022-12-15 07:12:08
全部回復(fù)
甜美的芹菜:回復(fù)韋老師 如果是借方余額呢?
2022-12-15 07:32:45
韋老師:回復(fù)甜美的芹菜借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
2022-12-15 07:43:05
暖暖老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ 勿忘初心2020 發(fā)表的提問:
這個(gè)分錄是不是錯(cuò)誤的,應(yīng)該是貸本年利潤吧,因?yàn)橹暗墓芾碣M(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中了
你好,分錄是正確的,這里還得再結(jié)轉(zhuǎn)一次
93樓
2022-12-15 07:38:50
全部回復(fù)
勿忘初心2020:回復(fù)暖暖老師 哦,就是最后再結(jié)轉(zhuǎn)一次對吧
2022-12-15 07:54:20
暖暖老師:回復(fù)勿忘初心2020是的,你說的非常正確的
2022-12-15 08:20:19
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 愛不隨人愿&只留有心人 發(fā)表的提問:
期間收入結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 1 借:營業(yè)外收入-1 ,然后費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤2 貸:管理費(fèi)用2 那么利潤分配的時(shí)候是 本年利潤 (是1-2)這樣嗎
94樓
2022-12-15 08:02:57
全部回復(fù)
愛不隨人愿&只留有心人:回復(fù)郭老師 因?yàn)閮蓚€(gè)本年利潤都在借方,所以我不知道是用借方正數(shù)的減還是借方的負(fù)數(shù)減,問一下你
2022-12-15 08:13:47
郭老師:回復(fù)愛不隨人愿&只留有心人第一個(gè)應(yīng)該是負(fù)數(shù)-1
2022-12-15 08:33:55
郭老師:回復(fù)愛不隨人愿&只留有心人負(fù)數(shù)收入?那就是3
2022-12-15 08:47:25
龍老師
職稱:初級會計(jì)
5.00
解題: 0.04w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎樣做會計(jì)分錄
(1)如果利潤是虧損 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤 (2)如果利潤是盈利 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤
95樓
2022-12-15 08:14:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 隱形的心情 發(fā)表的提問:
年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計(jì)分錄,本年利潤中的金額如何計(jì)算?
你好;借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤? 或者做相反分錄 。? ?根據(jù)你收入和成本費(fèi)用? 結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤的借貸方去; 借貸方抵減后的余額轉(zhuǎn)? 利潤分配去??
96樓
2022-12-18 06:45:14
全部回復(fù)
糖果老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ 糖糖_Garbo 發(fā)表的提問:
為什么管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
同學(xué)您好,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是費(fèi)用類科目,年末的時(shí)候收入費(fèi)用類科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
97樓
2022-12-18 06:56:30
全部回復(fù)
彩麗老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 素言 發(fā)表的提問:
1、怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,會計(jì)分錄
借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
98樓
2022-12-18 07:13:49
全部回復(fù)
素言:回復(fù)彩麗老師 結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤數(shù)是損益表里面的利潤總額數(shù)據(jù)嗎
2022-12-18 07:31:50
彩麗老師:回復(fù)素言是的。 結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤數(shù)是損益表里面的本年利潤累計(jì)數(shù)據(jù)
2022-12-18 07:53:18
maize老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 不完美的任性 發(fā)表的提問:
老師,請問預(yù)提年終獎(jiǎng),涉及到的會計(jì)分錄有哪些啊,我做的會計(jì)分錄是: 第一個(gè),預(yù)提未發(fā)放 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 第二個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 還有其他分錄要做嗎
是這樣,沒有問題,你這個(gè)發(fā)的時(shí)候做借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
99樓
2022-12-18 07:43:31
全部回復(fù)
不完美的任性:回復(fù)maize老師 我現(xiàn)在就是有個(gè)疑惑,年底調(diào)賬,所以預(yù)提了年終獎(jiǎng),在利潤表里的本年累計(jì)那一列加上了年終獎(jiǎng)的金額,那我還要再補(bǔ)會計(jì)分錄嗎
2022-12-18 08:13:25
maize老師:回復(fù)不完美的任性你這個(gè)會計(jì)分錄,不是12月做嗎,做利潤表才有數(shù)據(jù),那這個(gè)2020年就不做了
2022-12-18 08:37:33
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ babylilac 發(fā)表的提問:
今天有提問到,殘保金怎么計(jì)算會計(jì)分錄,然后老師說:借管理費(fèi)用-殘保金 ,貸其他應(yīng)付款。那問題是:管理費(fèi)用不是轉(zhuǎn)結(jié)到 本年利潤嗎?
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
100樓
2022-12-18 07:59:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 小丁 發(fā)表的提問:
1、月底結(jié)轉(zhuǎn)損益, 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 2、利潤結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 問:什么時(shí)候利潤結(jié)轉(zhuǎn)?是不是按月計(jì)提企業(yè)所得稅的,就是按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤, 按季度計(jì)提企業(yè)所得稅的,就每季度末才利潤結(jié)轉(zhuǎn)
你好,年末做就可以的。企業(yè)所得稅按季度申報(bào)的話,按季度來計(jì)提,按月來結(jié)轉(zhuǎn)損益。
101樓
2022-12-19 04:51:27
全部回復(fù)
小丁:回復(fù)郭老師 就是利潤結(jié)轉(zhuǎn),年末或者季度末就可以是吧
2022-12-19 05:09:20
郭老師:回復(fù)小丁你好 是的,可以這么做的。
2022-12-19 05:29:41
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 曉曉 發(fā)表的提問:
去年十二月管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤差800多,怎樣能找到差的在哪?
您好!你看看軟件結(jié)轉(zhuǎn)了多少,結(jié)轉(zhuǎn)的是哪些數(shù)據(jù)。
102樓
2022-12-19 05:17:58
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.1w
引用 @ 直率的綠草 發(fā)表的提問:
管理費(fèi)用銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是當(dāng)月底結(jié)轉(zhuǎn)還是下午初結(jié)轉(zhuǎn)
你好,當(dāng)月的月末結(jié)轉(zhuǎn)。
103樓
2022-12-19 05:27:14
全部回復(fù)
直率的綠草:回復(fù)郭老師 好的明白
2022-12-19 05:48:40
郭老師:回復(fù)直率的綠草不要客氣,工作愉快。
2022-12-19 06:17:09
陳靜老師
職稱:,中級會計(jì)師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問:
月末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,步驟是什么,是添制憑證,然后在管理費(fèi)用貸方記余額,在本年利潤科目借方寫這個(gè)月管理費(fèi)用總額么,本年利潤怎么結(jié)算
你好,月末損益結(jié)轉(zhuǎn),是在財(cái)務(wù)軟件中自動設(shè)置后結(jié)轉(zhuǎn)的。
104樓
2022-12-19 05:56:34
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 凌飛 發(fā)表的提問:
年底,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤的會計(jì)分錄 怎么寫?
你好,借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
105樓
2022-12-19 06:08:59
全部回復(fù)
凌飛:回復(fù)鄒老師 老師,如果年底利潤分配金額在借方,就做 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤 如果年底利潤分配金額在貸方,就做 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤
2022-12-19 06:38:55
鄒老師:回復(fù)凌飛你好,是的,是這樣處理的
2022-12-19 06:51:19

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