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其他應付款年終結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
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小葉老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.96
解題: 0.55w
引用 @ 是胖九阿 發(fā)表的提問:
同一個人的其他應收款和其他應付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)?做什么會計分錄?
同學,你好,直接做會計分錄,其他應收沖其他應付
1樓
2022-10-29 12:13:06
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老劉
職稱:,高級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ Zmj 發(fā)表的提問:
12月計提了年終獎,借 管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款又把年終獎結(jié)轉(zhuǎn)到了其他應付款科目2月實際發(fā)放的比計提的金額少了 應該怎么調(diào)整分錄呢?
需要通過以前年度損益調(diào)整科目\
2樓
2022-10-29 13:13:30
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Zmj:回復老劉 如果說我少發(fā)了2萬,調(diào)整分錄就是 借 其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎
2022-10-29 13:27:39
Zmj:回復老劉 以前年度損益調(diào)整金額寫少發(fā)的金額2萬
2022-10-29 13:54:03
老劉:回復Zmj是的。。。。。。。
2022-10-29 14:18:52
Zmj:回復老劉 那今年所得稅匯算清繳,對于少發(fā)的這部分需要補交所得稅是吧?
2022-10-29 14:47:35
Zmj:回復老劉 所得稅按25%,還是5%交呢?
2022-10-29 15:14:53
老劉:回復Zmj所得稅是25%。。。。
2022-10-29 15:35:30
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 秦慧麗 發(fā)表的提問:
老師 事業(yè)單位年終結(jié)轉(zhuǎn)的時候 其他應付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
沒有實際支付只能是掛在賬上,結(jié)轉(zhuǎn)到次年年初余額
3樓
2022-10-29 14:32:25
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 苑園園園 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位:請問去年我將一筆退款做成 借:銀行存款 貸:其他應付款 年終的時候結(jié)轉(zhuǎn)收入了結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:其他應付款 貸:其他收入。但是現(xiàn)在這筆款要求上交國庫我要怎么做?
借,應交財政款 貸,累計結(jié)余
4樓
2022-10-29 15:50:52
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苑園園園:回復陳詩晗老師 不用銀行存款嗎?是銀行存款減少
2022-10-29 16:32:49
陳詩晗老師:回復苑園園園借,累計結(jié)余 貸,應交財政款 借,應交財政款 貸,銀行存款
2022-10-29 16:43:20
苑園園園:回復陳詩晗老師 預算會計要做嗎?
2022-10-29 17:04:01
苑園園園:回復陳詩晗老師 預算會計要做嗎老師
2022-10-29 17:17:08
陳詩晗老師:回復苑園園園你這是不是屬于財政預算資金,不屬于就不做
2022-10-29 17:27:30
苑園園園:回復陳詩晗老師 是借累計結(jié)余 貸應繳財政這筆分類要不要做預算
2022-10-29 17:52:56
陳詩晗老師:回復苑園園園不需要做,你這不屬于預算資金 預算會計核算的是預算資金
2022-10-29 18:22:17
苑園園園:回復陳詩晗老師 好的謝謝老師
2022-10-29 18:37:59
陳詩晗老師:回復苑園園園不客氣,祝你工作愉快
2022-10-29 19:00:57
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ ? tracychow 發(fā)表的提問:
其他應付款借方有余額,多付收不回來了,年終如何做會計分錄
您好!計入營業(yè)外支出就可以了。
5樓
2022-10-29 16:57:23
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李老師
職稱:注冊稅務師,中級會計師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 睫毛彎彎 發(fā)表的提問:
老師。那新的一年我在第一行寫上上年結(jié)轉(zhuǎn),那這個上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的金額是不是會影響新一年的本年累計,比如一月份其他應付款的本月合計是貸方100,上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的金額是貸方200,那本年累計就是貸方300,這樣對嗎
累計的金額是借貸方的發(fā)生額。余額根據(jù)每個月累計合計
6樓
2022-10-29 17:58:02
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睫毛彎彎:回復李老師 老師,要是余額根據(jù)每個月累計合計,那把上年結(jié)轉(zhuǎn)的金額寫在第一行是用來做什么的
2022-10-29 18:17:54
李老師:回復睫毛彎彎有個期末余額
2022-10-29 18:45:02
阿文老師
職稱:中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟師
4.96
解題: 0.19w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問:
老師你好,請教一下,有一個專項,收入計入其他應付款,支出計入其他應收款,年終這兩個科目要對沖或結(jié)轉(zhuǎn)余額,要怎么做分錄?
收入計入其他應付款貸方 支出計入其他應付款借方
7樓
2022-10-29 19:01:25
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森林老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 實操學堂 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)專利費用,為什么前期要掛其它應付款,這個前期掛其他應付款的會計分錄怎么做?從申請到結(jié)轉(zhuǎn)的完整分錄是什么
借其他應付款,貸銀行存款 借無形資產(chǎn),貸其他應付款
8樓
2022-10-29 19:57:38
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ ??岬娜棺?/span> 發(fā)表的提問:
要調(diào)整從上年度結(jié)轉(zhuǎn)的短期借款科目,調(diào)整后是其他應付款,會計分錄要怎么做
借短期借款,貸其他應付款
9樓
2022-10-29 20:50:21
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Aling 發(fā)表的提問:
收入不開發(fā)票,做其他應付款,會計分錄及成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好,收入不開發(fā)票,應當做無票收入,而不是做其他應付款處理啊?
10樓
2022-10-29 22:14:56
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 鬧鬧! 發(fā)表的提問:
借:銀行存款 貸:其他應付款|——經(jīng)費 結(jié)轉(zhuǎn)時怎么作分錄
借:銀行存款 貸:其他應付款|——經(jīng)費 ,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
11樓
2022-10-29 23:27:32
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鬧鬧?。?/span>回復紫藤老師 為什么月末不結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-29 23:43:28
紫藤老師:回復鬧鬧!往來款不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-10-30 00:07:40
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 悲涼的煎蛋 發(fā)表的提問:
之前會計分錄是借現(xiàn)金貸其他應付款,附的收據(jù),現(xiàn)在收回股東的款,附的收據(jù)客戶名稱那里寫公司的名字還是股東的名字
這回的分錄是借其他應付款 貸現(xiàn)金,還給股東款,那附的收據(jù)上客戶名稱是公司名還是股東名字
12樓
2022-10-30 00:39:57
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王雁鳴老師:回復悲涼的煎蛋您好,是公司的名稱。
2022-10-30 01:28:13
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 深情的航空 發(fā)表的提問:
A公司打款20萬到B公司,由B公司采購并出口一批貨物(借:其他應付款20 貸銀行20),現(xiàn)B公司采購貨物款19萬并出口了,貨物出口結(jié)匯因為匯率差原因,只結(jié)匯了17萬,最后把17+(20-19)=18萬返還A公司,這樣會計分錄一步步是如何做呢?
差額計入財務費用--匯兌損益即可
13樓
2022-10-30 02:08:24
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家權(quán)老師
職稱:稅務師
4.97
解題: 17.05w
引用 @ 無辜的大神 發(fā)表的提問:
實際支付往款時,財務會計:借:其他應付款1000 貸:額度1000, 預算會計分錄該怎么做? 謝謝
借:事業(yè)支出1000? 貸:資金結(jié)存-零余額1000
14樓
2022-10-30 03:17:21
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ AA會計學堂-希老師 發(fā)表的提問:
我想請其他應付款里屬代轉(zhuǎn)付的款項要做預算會計分錄嗎?
其他應付款里屬代轉(zhuǎn)付的款項不需要做預算會計分錄
15樓
2022-10-30 04:14:33
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AA會計學堂-希老師:回復紫藤老師 我一直分不清楚往來款項是不是只要有涉及現(xiàn)金支付就要做預算分錄,不影響單位的業(yè)務收支也要? 比如其他單位撥來的款,我單位全款代轉(zhuǎn)付,要不要做預算會計 看了很多例題只要有涉及現(xiàn)金支付就要做預算分錄,不管是不是涉及業(yè)務收支,所以搞得我很難確定什么時候要做預算分錄,請老師指教 我的理解是納入預算收支涉及現(xiàn)金時要做,往來款項中雖有涉及現(xiàn)金如不涉及業(yè)務收入支出時,之只是互相往來這種情況不要做預算分錄??墒强戳撕芏嗬}有的要有的不要,我懵了?
2022-10-30 04:40:51
紫藤老師:回復AA會計學堂-希老師你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計 ,因為預算會計是收付實現(xiàn)制
2022-10-30 04:51:09

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