需要填寫。 一般納稅人在附表一相應稅率欄次的 “開具增值稅專用發(fā)票” 列填正數(shù)發(fā)票信息,“開具紅字增值稅專用發(fā)票” 列填紅字發(fā)票信息,主表由系統(tǒng)自動匯總。小規(guī)模納稅人根據(jù)情況,若自行開具且季度銷售額不超標準等情況,一正一負沖減可能不體現(xiàn);若代開且有預繳稅款,一正一負沖減,要在沖紅所屬期處理預繳稅款相關事宜。申報若出現(xiàn)比對不一致,要聯(lián)系主管稅務機關。
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負數(shù)數(shù)據(jù)?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務報表怎么填寫?直接寫負數(shù)嗎?
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對方開具了負數(shù)發(fā)票,這樣填寫增值稅申報表的時候應該把金額填在哪一欄呢?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報表”的時候應該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
老師費用先開票后付錢!這個怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計提,包含公司承擔的社保和個人承擔部分,開工資的時候,做分錄后,應付職工薪酬-工資這個科目剛好多出個人承擔社保的金額,是我哪里做的不對嗎
買酒送給客戶怎么做賬
老師,我想問兩個實務中的問題。1.發(fā)生銷售業(yè)務時對方不要發(fā)票,會計和稅務上該如何處理 2.報銷時遇到金額小的對方不給開發(fā)票只有收據(jù),等以后攢夠一定金額才給開發(fā)票,但是老板同意憑白條報銷了,這樣會計和稅務上在發(fā)票回來前和回來后該如何處理。
二手車交易付款可以買家公賬付到賣方私戶嗎?
老師,公司員工出差,機票行程單,有的購買方名稱寫的個人,有個寫的公司名稱,這個做賬有影響嗎?
車間鍋爐房點檢報告費計入什么科目,二級明細是啥
出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關出口,報關單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結匯人民幣547496.36,請問老師,我這樣的分錄對嗎?
郭老師,年末了還有的報關單信息沒出來,這怎么處理?