你好! 這個(gè)月開(kāi)票總額和電子稅務(wù)局讀取總金額一致即可,可以根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào)(核對(duì)一致即可申報(bào)的)
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,又新開(kāi)了一張專(zhuān)票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,報(bào)表把上個(gè)月紅沖的數(shù)據(jù)沒(méi)有減去,我可以直接手動(dòng)修改報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù),按稅控盤(pán)的銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個(gè)月發(fā)現(xiàn)原來(lái)有認(rèn)證的一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,上個(gè)月重新開(kāi)了,這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表自動(dòng)帶出轉(zhuǎn)去進(jìn)項(xiàng)稅額,我把他重新開(kāi)給我的發(fā)票在認(rèn)證了,是這樣操作吧?
請(qǐng)問(wèn)下老師,本月開(kāi)了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來(lái)的開(kāi)票金額是沒(méi)有扣掉負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額的,沖紅開(kāi)的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問(wèn)怎么填呢
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專(zhuān)票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專(zhuān)票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專(zhuān)票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫(xiě),現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)?直接寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,我這個(gè)季度有一個(gè)紅沖的普票又在稅務(wù)局開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,專(zhuān)票的稅金已經(jīng)繳納,去大廳申報(bào)時(shí)就有一個(gè)稅金負(fù)數(shù),但是專(zhuān)管員那里不允許有這個(gè)負(fù)數(shù)怎么辦
2023年6月21日成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)資本1000萬(wàn),之前是認(rèn)繳,現(xiàn)在新規(guī)出來(lái),是不是必須5年內(nèi)實(shí)繳完?就是2028年6月底?如果認(rèn)繳不了只能減資的話(huà),什么時(shí)候減資合適?還有,我公司小規(guī)模納稅人,23年半年左右29w收入,24年一年30w左右收入,25年到現(xiàn)在一百萬(wàn)左右收入,但是凈利潤(rùn)低,基本持平。這種情況,減資多少合適?現(xiàn)在錢(qián)放對(duì)公賬戶(hù),但注冊(cè)資金太少會(huì)不會(huì)影響業(yè)務(wù)或者其他什么?
老師,股份支付的可行權(quán)條件里的服務(wù)期限是屬于股票期權(quán)嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額706890,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=706890-1157959(加計(jì)扣除項(xiàng))=-438136 實(shí)操上加計(jì)扣除這部分怎么入賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類(lèi)支付賬戶(hù)可以購(gòu)買(mǎi)投資理財(cái)?shù)冉鹑陬?lèi)產(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢(xún)下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購(gòu)買(mǎi)的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類(lèi)費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷(xiāo)售損耗可以稅前扣除嗎
那請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月金額錯(cuò)的發(fā)票這個(gè)月從客戶(hù)那拿回來(lái)了 換了新開(kāi)的這張過(guò)去 我賬務(wù)上要如何處理?
上月發(fā)票不用拿回來(lái)的,留對(duì)方做賬用。
因?yàn)榻痤~有點(diǎn)不對(duì) 才紅沖了拿回來(lái)的 然后把新開(kāi)的數(shù)據(jù)對(duì)的發(fā)票拿去了
金額不對(duì)也不用拿回來(lái)了(因?yàn)槲覀円呀?jīng)開(kāi)紅字發(fā)票沖減了)
所以我現(xiàn)在就在當(dāng)月做一個(gè)銷(xiāo)售發(fā)票負(fù)數(shù)的分錄借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 就不沖回成本了 因?yàn)榻痤~只差一點(diǎn)點(diǎn) 可以嗎 我看網(wǎng)上說(shuō)要同時(shí)沖回成本
可以的,成本月末可以匯總結(jié)轉(zhuǎn)的
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝