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Q

老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎

2025-09-10 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-10 23:21

對(duì)的,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的哈

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快賬用戶4639 追問 2025-09-10 23:24

?????????什么呀,什么

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齊紅老師 解答 2025-09-10 23:25

您好,因?yàn)樗菍儆阡N售額,正常填列,只是免稅

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快賬用戶4639 追問 2025-09-10 23:26

購進(jìn)購進(jìn)購進(jìn)

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快賬用戶4639 追問 2025-09-10 23:26

進(jìn)項(xiàng)免稅票呢

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齊紅老師 解答 2025-09-10 23:28

您好,進(jìn)項(xiàng)免稅的話不需要寫

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快賬用戶4639 追問 2025-09-10 23:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-10 23:29

不客氣的,早點(diǎn)休息

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普通發(fā)票的不需要填寫。
2023-10-08
您好 是的 是符合免稅條件的銷售額填寫
2021-03-10
你好,不需要填寫的。
2022-10-24
您好!是的,填到主表12欄,其他沒有的不用填了。點(diǎn)開保存就可以了。
2021-01-06
如果一個(gè)季度沒超過45萬的話,是填寫在這里面的。
2022-07-12
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