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公司8月份升為一般納稅人,一直開(kāi)的是服務(wù)類專票。11月開(kāi)具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時(shí)期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅申報(bào)表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開(kāi)的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報(bào)時(shí)候又提示要填寫,不然申報(bào)不上。

公司8月份升為一般納稅人,一直開(kāi)的是服務(wù)類專票。11月開(kāi)具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時(shí)期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅申報(bào)表怎么填寫? 
1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開(kāi)的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢
2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報(bào)時(shí)候又提示要填寫,不然申報(bào)不上。
公司8月份升為一般納稅人,一直開(kāi)的是服務(wù)類專票。11月開(kāi)具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時(shí)期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅申報(bào)表怎么填寫? 
1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開(kāi)的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢
2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報(bào)時(shí)候又提示要填寫,不然申報(bào)不上。
2022-12-14 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-14 14:19

你好同學(xué),第10行填寫跟第8行一樣的數(shù)即可,第9行不用填,因?yàn)榈?行是貨物類銷售額才填

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快賬用戶3916 追問(wèn) 2022-12-14 14:21

服務(wù)類的可以填在勞務(wù)那欄?

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齊紅老師 解答 2022-12-14 14:21

附表三是差額征稅才填,你直接保存附表三數(shù)據(jù)即可。

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快賬用戶3916 追問(wèn) 2022-12-14 14:22

附表三需要填寫嗎??♀?不填又提交不上,不會(huì)填寫表3

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快賬用戶3916 追問(wèn) 2022-12-14 14:24

這樣填寫嗎

這樣填寫嗎
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齊紅老師 解答 2022-12-14 14:25

附表三不是有個(gè)保存項(xiàng)嗎?點(diǎn)進(jìn)去點(diǎn)保存就算填寫了。

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快賬用戶3916 追問(wèn) 2022-12-14 14:29

表3我是0保存的,申報(bào)時(shí)候提示要填數(shù)字

表3我是0保存的,申報(bào)時(shí)候提示要填數(shù)字
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快賬用戶3916 追問(wèn) 2022-12-14 14:29

搞不明白哪里填的不對(duì)了^_^

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-14 14:29

不是,同學(xué)你公司的服務(wù)不屬于差額征稅項(xiàng)目不用填附表三,附表三的數(shù)據(jù)全部是0,點(diǎn)保存提交即可。

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快賬用戶3916 追問(wèn) 2022-12-14 14:32

謝謝老師,您意思我也明白。表3我0保存的,然后申報(bào)提示要填寫,申報(bào)不上去

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齊紅老師 解答 2022-12-14 14:38

你好同學(xué),你先把其他表填完保存了,最后再保存附表三試一下。

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快賬用戶3916 追問(wèn) 2022-12-14 14:40

填表順序是附表1。 2。 3。 減免,主表,附加,主表嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-14 14:45

你好同學(xué),一般是這樣的哈

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你好同學(xué),第10行填寫跟第8行一樣的數(shù)即可,第9行不用填,因?yàn)榈?行是貨物類銷售額才填
2022-12-14
同學(xué)你好 按照季度的收入來(lái)申報(bào)
2022-01-06
你這一個(gè)季度的開(kāi)票金額超過(guò)了四十五萬(wàn)沒(méi)有?
2022-01-06
你好這個(gè)意思是附列資料第8欄=主表第一欄,你要是有專票填寫2欄,普通發(fā)票三欄 這個(gè)意思
2021-07-05
您好,簡(jiǎn)易征收,您收到的30萬(wàn)普通發(fā)票不能抵扣的
2020-12-11
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