你好同學(xué),第10行填寫跟第8行一樣的數(shù)即可,第9行不用填,因?yàn)榈?行是貨物類銷售額才填
老師,我們公司是勞務(wù)派遣的公司,之前是小規(guī)?,F(xiàn)在升為一般納稅人,差額征稅的時(shí)候?qū)S冒l(fā)票如何填報(bào)附表一的9b行第1、2列,按票面上不含稅金額填寫稅額會(huì)錯(cuò)誤,且無(wú)法更改。要是不按票面填寫,后續(xù)全申報(bào)會(huì)出現(xiàn)存根聯(lián)合計(jì)與附表一合計(jì)不匹配的錯(cuò)誤提醒。
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,9月份代開(kāi)專票,其中有三張作廢的專票,填增值稅申報(bào)表主表的時(shí)候,顯示這三張作廢發(fā)票也要申報(bào)繳稅,否則比對(duì)不通過(guò),而且所有代開(kāi)專票必須填寫價(jià)稅合計(jì)金額,而不是不含稅金額總和,請(qǐng)問(wèn)是稅務(wù)系統(tǒng)原因嗎
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票開(kāi)具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將自開(kāi)和代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票開(kāi)具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
公司8月份升為一般納稅人,一直開(kāi)的是服務(wù)類專票。11月開(kāi)具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時(shí)期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅申報(bào)表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開(kāi)的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報(bào)時(shí)候又提示要填寫,不然申報(bào)不上。
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
服務(wù)類的可以填在勞務(wù)那欄?
附表三是差額征稅才填,你直接保存附表三數(shù)據(jù)即可。
附表三需要填寫嗎??♀?不填又提交不上,不會(huì)填寫表3
這樣填寫嗎
附表三不是有個(gè)保存項(xiàng)嗎?點(diǎn)進(jìn)去點(diǎn)保存就算填寫了。
表3我是0保存的,申報(bào)時(shí)候提示要填數(shù)字
搞不明白哪里填的不對(duì)了^_^
不是,同學(xué)你公司的服務(wù)不屬于差額征稅項(xiàng)目不用填附表三,附表三的數(shù)據(jù)全部是0,點(diǎn)保存提交即可。
謝謝老師,您意思我也明白。表3我0保存的,然后申報(bào)提示要填寫,申報(bào)不上去
你好同學(xué),你先把其他表填完保存了,最后再保存附表三試一下。
填表順序是附表1。 2。 3。 減免,主表,附加,主表嗎
你好同學(xué),一般是這樣的哈