需要開票。根據(jù)增值稅暫行條例,報(bào)廢汽車取得收入屬于應(yīng)稅行為。一般納稅人購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,可按 3% 減按 2% 或放棄減稅按 3% 征收率納稅開票;購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)的按 13% 納稅開票。小規(guī)模納稅人按 3% 納稅開票,享受減按 2% 政策時(shí)只能開普通發(fā)票
我們公司賬上有臺(tái)汽車13年入賬的,已提完折舊,有殘值,現(xiàn)在要賣了,怎么處理呢,賣車需要發(fā)票嗎,去哪里開呢
老師你好,請(qǐng)問公司有一輛車已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在在二手車市場(chǎng)交易了,賣了15萬(wàn)元,現(xiàn)在我們收到錢后是不是要開增票給對(duì)方,這個(gè)稅率是多少?二手車市場(chǎng)已經(jīng)開票給對(duì)方公司了,我們還好開票嗎?
老師您好!公司是一般納稅人,購(gòu)汽車原值605603,現(xiàn)已折舊539365元,余66237元未折舊完,這個(gè)車現(xiàn)在賣了30000元,需要開票給二手車交易市場(chǎng),這個(gè)發(fā)票是公司直接開據(jù),還是需要向稅局提前申請(qǐng)表
老師,公司16年買的車,按稅法折舊年限4年計(jì)提的,很早就提完了,現(xiàn)在出售賣給個(gè)人(已開發(fā)票1千),怎么做賬,直接把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊沖掉嗎,殘值也給計(jì)提完了
老師好,公司的2001年的汽車折舊已提完,賬上也無(wú)殘值,現(xiàn)在報(bào)廢了,回收公司給了1000元,我們還需要開增值稅票嗎?
請(qǐng)問本月發(fā)生的車間人員工資,電費(fèi),房租是如何賬務(wù)處理?沒有開具銷售發(fā)票可以結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
36.(20.0分)2020年1月1日,科達(dá)公司的董事會(huì)批準(zhǔn)研發(fā)A新型技術(shù),截止至12月31日,該公司在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費(fèi)用100000元,人工費(fèi)用50000元,以及以存款支付的其他費(fèi)用200000元總計(jì)350000元,其中,其中符合費(fèi)用化支出(研究階段)為50000元。2020年12月31日,該項(xiàng)A新型技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途。另外,2021年1月1日將持有的B專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款500000元增值稅稅額30000元,全部款項(xiàng)已收到存入銀行。該B專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元。(共計(jì)20分)要求:(1)請(qǐng)計(jì)算A無(wú)形資產(chǎn)的入賬價(jià)值(2分)(2)寫出發(fā)生研發(fā)支出的會(huì)計(jì)分錄(6分)(3)寫出2020.12.31達(dá)到預(yù)定用途的會(huì)計(jì)分錄(6分)(4)寫出轉(zhuǎn)讓B專利權(quán)的會(huì)計(jì)分錄。(6分)
36.(20.0分)2020年1月1日,科達(dá)公司的董事會(huì)批準(zhǔn)研發(fā)A新型技術(shù),截止至12月31日,該公司在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費(fèi)用100000元,人工費(fèi)用50000元,以及以存款支付的其他費(fèi)用200000元總計(jì)350000元,其中,其中符合費(fèi)用化支出(研究階段)為50000元。2020年12月31日,該項(xiàng)A新型技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途。另外,2021年1月1日將持有的B專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款500000元增值稅稅額30000元,全部款項(xiàng)已收到存入銀行。該B專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元。(共計(jì)20分)要求:(1)請(qǐng)計(jì)算A無(wú)形資產(chǎn)的入賬價(jià)值(2分)(2)寫出發(fā)生研發(fā)支出的會(huì)計(jì)分錄(6分)(3)寫出2020.12.31達(dá)到預(yù)定用途的會(huì)計(jì)分錄(6分)(4)寫出轉(zhuǎn)讓B專利權(quán)的會(huì)計(jì)分錄。(6分)
老師你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒有科學(xué)計(jì)算器使用方法的教學(xué)視頻,準(zhǔn)備考中級(jí)的,請(qǐng)給鏈接
我們是商場(chǎng)租賃,客戶要求補(bǔ)開去年24年的房租發(fā)票15萬(wàn)元,可以給他開票嗎,
老師,你好,我是小規(guī)模出口企業(yè),3月份收到了外匯,4月10號(hào)出的報(bào)關(guān)單,我們應(yīng)該幾月份確認(rèn)收入?
老師,異地項(xiàng)目先干活,還沒立合同,辦理外經(jīng)證時(shí),大約估個(gè)金額申報(bào)可以么?最終與合同金額有差異的話怎么解決?會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
資料二,為啥不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。不都是在匯算清繳之前嗎,資產(chǎn)負(fù)債表日后嗎?資料3反而影響
老師您好!這里題幫我解答下吧
老師,異地項(xiàng)目是先干活,后期才開票,后期補(bǔ)合同,這種情況下沒有辦理外經(jīng)證,對(duì)于開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該是沒有影響的吧?唯一影響的就是往外開發(fā)票吧?
那我開給誰(shuí)呢?
同學(xué)你好 不開也可以 做未開票的固定資產(chǎn)清理