你好,這個是做固定資產(chǎn)清理。
我們出售了一臺車,固定資產(chǎn)原值122859.96元,扣除了殘值,殘值按5%計算,為6142.998元,用的年限平均法月折舊額,每月折舊2431.6元,現(xiàn)折舊22個月,累計計提折舊53495.2元,賣出的價格是不含稅90000元,增值稅另繳納了11700元,請老師幫我看看我這固定資產(chǎn)清理該怎么做賬,帶著殘值我不知道該怎么做,麻煩老師幫我寫一個完整的固定資產(chǎn)清理
老師,你好!我們公司是一般納稅人,早在兩年前就已經(jīng)停產(chǎn)了,沒有注銷公司,之前購買的固定資產(chǎn)也每個月有計提折舊?,F(xiàn)在公司想把這些固定資產(chǎn)賣出去,開回發(fā)票給對方,這樣可以嗎?
購入關(guān)聯(lián)方的固定資產(chǎn),部分已計提完折舊年限,部分沒有,有幾個問題要請教一下老師 1、已計提完折舊年限的,不需要做任何處理,在金蝶系統(tǒng)里原值按照凈殘值入賬,還是按照把之前的累計折舊和原值也都放進去系統(tǒng)資產(chǎn)卡片里呢?需不需要重新評估價值計提折舊? 2、未計提完折舊年限的,是按照以前計算的折舊繼續(xù)計提嗎,還是重新評估,另外入賬是按照發(fā)票購買價值呢,還是將之前的原值和累計折舊計入,按凈值入賬? 謝謝老師~
老師早上好,我們公司把固定資產(chǎn)(已計提完折舊,只剩下凈殘值)頂賬給供應(yīng)商的法人的兒子了,對方有以公司名義開發(fā)票給我們掛了應(yīng)付賬款了,請問我能直接用這個固定資產(chǎn)沖這筆應(yīng)付賬款嗎?
老師這么晚打擾了,公司16年買的車41000一臺使用8年做報廢處理,當時入賬也是按8年計提折舊,那報廢處理分錄是(借:累計折舊41000 貸:固定資產(chǎn) 41000)沒有殘值,報廢車時給的報廢費都給個人了,公司沒要
小規(guī)模納稅人賣東西開專票用交稅嗎?
你好,問下我們24年12月工資沒有計提,今年1月發(fā)了個稅也是1月申報,那我填企業(yè)所得稅季報中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個明細?公戶在中國銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個明細啊 銀行存款—中國銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
車提折舊提完了,固定資產(chǎn)清理按0嗎
你好,是的,就是這樣子。
那固定資產(chǎn)清理需要轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益嗎
你好,是的,最后的金額是需要結(jié)轉(zhuǎn)。
好的謝謝老師
你好不用客氣的了