您好 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 如果賣賺了寫反分錄 對方需要發(fā)票的話 可以自己在開票系統(tǒng)開具
我們公司賬上有臺汽車13年入賬的,已提完折舊,有殘值,現(xiàn)在要賣了,怎么處理呢,賣車需要發(fā)票嗎,去哪里開呢
請問公司車輛已提完折舊,沒有預(yù)計(jì)凈殘值,買方也不要求我們開發(fā)票,現(xiàn)在賣了3萬塊錢應(yīng)該怎么入賬
老師,我們公司有輛車是2017年1月買來入賬的,現(xiàn)在折舊已經(jīng)提完了,現(xiàn)在想要賣掉,要怎么處理?是直接賣掉開票按13點(diǎn)開專票嗎?
老師,我們公司賣了一臺二手車,這臺二手車購買時入的固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了,當(dāng)是沒有預(yù)留殘值。 二手車發(fā)票開了5000元,這怎么做分錄呢?
公司16年買一車入賬價值是103076.92.預(yù)計(jì)殘值是5153.85元,折舊五年,21年已經(jīng)提足折舊了,現(xiàn)在車賣給員工了 賣了30000元, 沒有開票 這個全部處理的會計(jì)分錄怎么做
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
老師,我們自己可以開發(fā)票嗎,不是去二手機(jī)市場開具嗎,開的稅目和稅點(diǎn)分別是多少,他不要我就可以不開了嗎,我要怎么繳稅呢
可以自己開具發(fā)票 沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額 按照3%開具發(fā)票 不需要的話 可以不開 在未開具發(fā)票欄次填寫
老師,是13年的事了,當(dāng)時是否抵扣過我也不知道,13年的賬都不在了,無論我是小規(guī)模還是一般納稅人都是3嗎,
13年的小汽車沒有抵扣哈 小規(guī)?,F(xiàn)在按1%
老師,我們可以在內(nèi)賬處理嗎,殘值做到0.對方不要發(fā)票,我們也不用繳稅了,稅務(wù)局能查到嗎
您這個固定資產(chǎn)在單位賬上么
在的,我想給做到殘值0
那您前面有沒有預(yù)留凈殘值?
您的意思,是如果最初有殘值了,我硬給做到0,就容易被查是吧,但是我家所有的固定資產(chǎn),我都是殘值零的
如果期初沒有預(yù)留凈殘值 對方也不需要您開具發(fā)票的話 您可以在賬上繼續(xù)計(jì)提折舊 一直到0 然后內(nèi)帳體現(xiàn)固定資產(chǎn)處理 不過沒有保險發(fā)票跟車輛費(fèi)用發(fā)票發(fā)生報銷 您要想理由解釋
老師,單位賬上沒車,不可以報銷加油等發(fā)票嗎,可以說是補(bǔ)助,獎勵什么的嗎,我另一個公司沒有車,老板整一堆加油票子,來減少所得稅
您前面不是說在單位賬上么? 可以簽訂租車協(xié)議報銷
老師,我現(xiàn)在單位有兩個公司,一個賬上有車,另一個沒有,但是老板每個月都會拿來一堆加油票子,按照規(guī)定不可以嗎?
可以跟老板或者員工簽訂租車協(xié)議 然后用發(fā)票報銷入賬
老師,1.如果不簽租車協(xié)議,單位賬上還沒車,加油票子就沒有理由入賬了是嗎?2.簽訂租車協(xié)議不僅可以報銷的加油票子,還是一個很好減少企業(yè)所得稅的方法是吧,租金可以稅前扣除
如果偶然一次 可以入賬 長期不可以 要簽訂協(xié)議 簽訂租車協(xié)議不僅可以報銷的加油票子,還是一個很好減少企業(yè)所得稅的方法 租金要開具發(fā)票稅前扣除
老師,我們賣的車給對方開發(fā)票,需要營業(yè)執(zhí)照增項(xiàng)再開嗎,
賣的車給對方開發(fā)票,不需要營業(yè)執(zhí)照增項(xiàng)再開