您好,不用打招呼的,有這個說明就可以了,對方也沒有抵扣
老師您好,我想問一下2017年供應(yīng)商給我公司開具的發(fā)票丟了,但是因為中間對方變更過所屬稅務(wù)局,之前的那張發(fā)票沒有辦法作廢后重開,我可以拿他們的記賬聯(lián)復(fù)印件加情況說明入賬嗎?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
我們4月收到一張藍字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,請問一下,我們跟對方買83萬的瀝青,發(fā)票是開給我們的,但是之前的財務(wù)用另外一個公司付款了,付款金額為53萬,這是23年的業(yè)務(wù),現(xiàn)在要怎么弄。1、讓對方退回我們重新用發(fā)票對應(yīng)的公司打款,對方好像不太愿意。2、讓對方跨年開紅沖但是我們發(fā)票抵扣聯(lián)原件好像也沒有收到,進項稅也沒有抵扣發(fā)票也未入賬。3、簽個第三方代付款協(xié)議??尚袉?,代付款協(xié)議這個具體怎么做?
老師您好我公司是做鋼結(jié)構(gòu)加工的2021年12月6日給對方開票了,但是這三張紙板發(fā)票對方給抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)弄丟了,對方也沒入賬沒抵扣,一開始說的好好的說給我們出具發(fā)票丟失證明,對方當(dāng)時也答應(yīng)說給出具,后來就沒信了,我現(xiàn)在可以把發(fā)票紅沖嗎,需要和稅務(wù)局那邊打個招呼嗎,老師我應(yīng)該怎么處理呀
現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店:期初張三投20萬給到李四,李四自己也投了15萬,雙方無協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進了第一批貨了,進貨后,這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤和庫存的過程中了:一部分商品已經(jīng)賣掉了,產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了:銷售收入-銷售成本-費用=凈利潤(這個凈利潤是104.5萬元),這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒有賣掉,壓在了期末庫存里,管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是,像這種情況,兩個人要終止合作,最終清算的時候,是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬,剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上,共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額,按這個凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師但是對方不給出具說明,因為這個發(fā)票是2021年開的對方到就屬于不認(rèn)賬了,我需要把這三張發(fā)票先紅沖,以前開的時候不是交了增值稅嗎,紅沖了這個增值稅是不是得轉(zhuǎn)出呀
現(xiàn)在我自己紅沖相當(dāng)于對方不承認(rèn)了,
您好,那我們直接紅沖掉,不是轉(zhuǎn)出,我們申報就是藍票減紅票金額來申報的 2.紅沖了對方不抵扣不了,沒事的
老師那2021年開出去的發(fā)票在新電子稅務(wù)局里能看到嗎,需要紅沖的發(fā)票,老師怎么能看到對方把發(fā)票是不是抵扣和入帳這個在哪里能看到
您好,能查到,如果對方抵扣了,我們是紅沖不了的
老師如果查到對方?jīng)]抵扣沒入帳那我就直接紅沖發(fā)票就可以了,然后對方把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失了不承認(rèn)了,那我也不用向稅務(wù)局打招呼,那丟失的票咋辦
三張30多萬的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)
您好,稅務(wù)不會來查這個原票的,紅沖了,又抵扣不了的
老師就把原來的發(fā)票分錄還是不變,寫負(fù)數(shù)就行,對吧老師
您好,是的,您好專業(yè),不能反著寫分錄,一定是負(fù)數(shù),因為分錄里有損益科目,
您好老師我昨天問您今天我查看了電子稅務(wù)局發(fā)票,對方?jīng)]入帳沒抵扣,那我就可以直接紅沖就可以了,也不用和稅務(wù)局說,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對方丟失了也不要緊對吧
您好,是的,不要緊的,沒有人知道我們丟失
老師您看我的分錄對嗎,紅沖完就可以,不用在做別的分局了吧
您好,這些貨沒有退回來的話,就這個分錄
要是貨退回來呢,怎么做分局
您好,借:庫存商品 (正)? 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)) 分錄都在借方
那老師我做賬就看他12月份有沒有庫存商品對嗎
您好,我們這個大概率是沒有貨退的,21年的事了,客戶才不會退呢
老師那我就按銷售發(fā)票寫負(fù)數(shù)就可以了,
您好,是的,做完那個收入負(fù)數(shù)分錄就好了