您好,不用打招呼的,有這個(gè)說明就可以了,對方也沒有抵扣
老師您好,我想問一下2017年供應(yīng)商給我公司開具的發(fā)票丟了,但是因?yàn)橹虚g對方變更過所屬稅務(wù)局,之前的那張發(fā)票沒有辦法作廢后重開,我可以拿他們的記賬聯(lián)復(fù)印件加情況說明入賬嗎?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,請問一下,我們跟對方買83萬的瀝青,發(fā)票是開給我們的,但是之前的財(cái)務(wù)用另外一個(gè)公司付款了,付款金額為53萬,這是23年的業(yè)務(wù),現(xiàn)在要怎么弄。1、讓對方退回我們重新用發(fā)票對應(yīng)的公司打款,對方好像不太愿意。2、讓對方跨年開紅沖但是我們發(fā)票抵扣聯(lián)原件好像也沒有收到,進(jìn)項(xiàng)稅也沒有抵扣發(fā)票也未入賬。3、簽個(gè)第三方代付款協(xié)議??尚袉?,代付款協(xié)議這個(gè)具體怎么做?
老師您好我公司是做鋼結(jié)構(gòu)加工的2021年12月6日給對方開票了,但是這三張紙板發(fā)票對方給抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)弄丟了,對方也沒入賬沒抵扣,一開始說的好好的說給我們出具發(fā)票丟失證明,對方當(dāng)時(shí)也答應(yīng)說給出具,后來就沒信了,我現(xiàn)在可以把發(fā)票紅沖嗎,需要和稅務(wù)局那邊打個(gè)招呼嗎,老師我應(yīng)該怎么處理呀
公司9月份給李經(jīng)理實(shí)發(fā)65000元獎(jiǎng)金,10月初在個(gè)稅申報(bào)中填入一次性獎(jiǎng)金收入65000元,產(chǎn)生的個(gè)稅是6290元.請教一下老師,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做呢,這個(gè)6290是在工資里扣除,還是獎(jiǎng)金按650000+6290呢
我們是啤酒批發(fā),平時(shí)啤酒有買3送一,這個(gè)送的怎么做賬,具體分錄怎么處理
老師一般什么類型企業(yè)要核定扣除?有文件嗎?
報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易國是境內(nèi)外收發(fā)貨人的國家嗎,可以是簽訂合同時(shí)候所在的國家嗎
老師咱們現(xiàn)在農(nóng)業(yè)一般都是核定扣除嗎
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)變了,職工薪酬那,如果一直沒發(fā)放工資,第一行和第二行咋填,第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬按做賬填嗎,如果沒發(fā)放,第二行實(shí)際支付的職工薪酬那填0嗎,
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來然后又租出去,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問下會(huì)計(jì)核對倉庫出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會(huì)計(jì)也應(yīng)該建個(gè)表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個(gè)體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開票報(bào)稅呢。
計(jì)算題第一大題,第63小題怎么計(jì)算?
老師但是對方不給出具說明,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票是2021年開的對方到就屬于不認(rèn)賬了,我需要把這三張發(fā)票先紅沖,以前開的時(shí)候不是交了增值稅嗎,紅沖了這個(gè)增值稅是不是得轉(zhuǎn)出呀
現(xiàn)在我自己紅沖相當(dāng)于對方不承認(rèn)了,
您好,那我們直接紅沖掉,不是轉(zhuǎn)出,我們申報(bào)就是藍(lán)票減紅票金額來申報(bào)的 2.紅沖了對方不抵扣不了,沒事的
老師那2021年開出去的發(fā)票在新電子稅務(wù)局里能看到嗎,需要紅沖的發(fā)票,老師怎么能看到對方把發(fā)票是不是抵扣和入帳這個(gè)在哪里能看到
您好,能查到,如果對方抵扣了,我們是紅沖不了的
老師如果查到對方?jīng)]抵扣沒入帳那我就直接紅沖發(fā)票就可以了,然后對方把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失了不承認(rèn)了,那我也不用向稅務(wù)局打招呼,那丟失的票咋辦
三張30多萬的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)
您好,稅務(wù)不會(huì)來查這個(gè)原票的,紅沖了,又抵扣不了的
老師就把原來的發(fā)票分錄還是不變,寫負(fù)數(shù)就行,對吧老師
您好,是的,您好專業(yè),不能反著寫分錄,一定是負(fù)數(shù),因?yàn)榉咒浝镉袚p益科目,
您好老師我昨天問您今天我查看了電子稅務(wù)局發(fā)票,對方?jīng)]入帳沒抵扣,那我就可以直接紅沖就可以了,也不用和稅務(wù)局說,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對方丟失了也不要緊對吧
您好,是的,不要緊的,沒有人知道我們丟失
老師您看我的分錄對嗎,紅沖完就可以,不用在做別的分局了吧
您好,這些貨沒有退回來的話,就這個(gè)分錄
要是貨退回來呢,怎么做分局
您好,借:庫存商品 (正)? 借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)) 分錄都在借方
那老師我做賬就看他12月份有沒有庫存商品對嗎
您好,我們這個(gè)大概率是沒有貨退的,21年的事了,客戶才不會(huì)退呢
老師那我就按銷售發(fā)票寫負(fù)數(shù)就可以了,
您好,是的,做完那個(gè)收入負(fù)數(shù)分錄就好了