是的,最好是有表格核對(duì)
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票核對(duì)是出納干嘛?我們廠是耐磨廠,會(huì)收到供應(yīng)商的原材料發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這樣的流程是怎么做,目前我們廠里就會(huì)計(jì),出納,倉(cāng)庫(kù),難道是倉(cāng)庫(kù)把發(fā)票入庫(kù)單交給出納嗎,還有原材料的入庫(kù)單,出納這邊對(duì)嗎
【真題2015·多選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于原材料按計(jì)劃成本核算的會(huì)計(jì)處理表述正確的有()。A.入庫(kù)原材料的超支差異應(yīng)借記材料成本差異”科目B.發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異應(yīng)借記“材料成本差異科目C.發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異應(yīng)貸記“材料成本差異’科目D.入庫(kù)材料的節(jié)約差異應(yīng)借記“材料成本差異”科目老師這道題的答案是ABC我的疑問(wèn)在于BC不應(yīng)該是借記超支差貸記節(jié)約差嗎
【真題2015·多選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于原材料按計(jì)劃成本核算的會(huì)計(jì)處理表述正確的有()。A.入庫(kù)原材料的超支差異應(yīng)借記材料成本差異”科目B.發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異應(yīng)借記“材料成本差異科目C.發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異應(yīng)貸記“材料成本差異’科目D.入庫(kù)材料的節(jié)約差異應(yīng)借記“材料成本差異”科目老師答案是ABC我想請(qǐng)問(wèn)BC中不是借方應(yīng)記超支差貸記節(jié)約差嗎為什么選擇BC呢
老師,我們公司在產(chǎn)品保修期內(nèi)發(fā)生的售后服務(wù)出庫(kù)原材料,會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬處理,只是做一個(gè)表格登記,倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)也沒(méi)有做出庫(kù)記錄,倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)只是登記有發(fā)票的入庫(kù)和產(chǎn)品上領(lǐng)用出庫(kù)的原料記錄,這樣做也行的通嗎
有工業(yè)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的老師嗎?關(guān)于倉(cāng)庫(kù)管理這塊,原料入庫(kù),原料領(lǐng)用,成品入庫(kù),成品出庫(kù),現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)出庫(kù)數(shù)和銷售數(shù)對(duì)不上,原料出庫(kù)數(shù)和車間領(lǐng)用數(shù)對(duì)不上,倉(cāng)庫(kù)管理混亂我這邊財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也無(wú)法準(zhǔn)確,有老師可以給好的建議方法嗎?請(qǐng)不會(huì)的老師不要隨意接題作答,能給出有效建議的必有酬謝
老師,小規(guī)模納稅人人要做出口退免稅備案嗎
老師你好!給擔(dān)保公司支付的擔(dān)保費(fèi)應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問(wèn),9月工資,10月份發(fā),10月申報(bào)9月個(gè)稅,人員名單要填上嗎?申報(bào)金額為0?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面,只需要填本年累計(jì)數(shù)吧?前面的本期數(shù)不用填吧
易票365稅控盤打不開(kāi),怎么處理
老師,電子稅務(wù)局現(xiàn)在可以不用申報(bào)現(xiàn)金流量表么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模生物科技公司購(gòu)入了一批實(shí)驗(yàn)室設(shè)備開(kāi)在一張發(fā)票上了,其中還有幾個(gè)金額只有500多的設(shè)備,請(qǐng)問(wèn)這種怎么做賬呢?金額不到一千的設(shè)備計(jì)入什么科目呢
老師,你好!以下是我今年1月給這個(gè)公司工會(huì)開(kāi)了發(fā)票。我現(xiàn)在需要再開(kāi)一張,但電子稅務(wù)局跳出來(lái)的公司名稱沒(méi)有“工會(huì)”二字。這個(gè)應(yīng)該怎么解決?
我是小規(guī)模企業(yè),付款了沒(méi)有收到發(fā)票,可以借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款,下個(gè)來(lái)發(fā)票了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,可以嗎
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表中,職工薪酬,已計(jì)入成本費(fèi)的這塊是按1-9月份計(jì)提的工資填寫嗎,這塊和個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)額一致,然后實(shí)際支付按什么數(shù)據(jù)填,因?yàn)閷?shí)際支付的是扣除職工個(gè)稅和職工社保部門后的數(shù)
那就是我這里做個(gè)出庫(kù)表格,然后跟倉(cāng)庫(kù)的出庫(kù)表格做核對(duì)是嗎我是根據(jù)生產(chǎn)BOM表格做表格是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣