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老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬

2022-11-01 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 19:41

您好,您需要哪些支持

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快賬用戶3286 追問 2022-11-01 19:44

這個是收到發(fā)票時做的憑證

這個是收到發(fā)票時做的憑證
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快賬用戶3286 追問 2022-11-01 19:45

現(xiàn)在對方把紅票給郵寄過來了,今天又重新給開了一張一樣的發(fā)票,這個我應(yīng)該怎么記賬

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快賬用戶3286 追問 2022-11-01 19:46

但是對方說要過一下銀行流水,目前還沒有過

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齊紅老師 解答 2022-11-01 19:48

您好,那您按發(fā)票記賬,收到紅字發(fā)票按銷售發(fā)票做兩個憑證

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快賬用戶3286 追問 2022-11-01 19:48

受累寫一下分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-01 19:49

您好,紅字沖回圖片分錄,然后再做一遍圖片分錄

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快賬用戶3286 追問 2022-11-01 19:50

但是對方說要過一下銀行流水,我就不能再貸方做其他應(yīng)收款了呀

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齊紅老師 解答 2022-11-01 19:51

您好,支付的銀行存款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款即可

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快賬用戶3286 追問 2022-11-01 19:52

再做的時候就是,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款嗎

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快賬用戶3286 追問 2022-11-01 19:53

但是如果稅務(wù)局問之前是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在又改成應(yīng)付賬款了,我怎么說呢

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齊紅老師 解答 2022-11-01 19:54

您好,您已經(jīng)有一筆藍字分錄了,這個就是記賬錯誤

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快賬用戶3286 追問 2022-11-01 20:06

我剛才寫的那個是對方又給開的正票,是不是那樣寫,紅票就是直接沖去年那個憑證

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齊紅老師 解答 2022-11-01 20:11

您好。是的,您的理解非常正確

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您好,您需要哪些支持
2022-11-01
你好,不用的,不用做賬務(wù)處理,你只需要拿正確的來做就行。
2024-01-05
你好;? ?你這個發(fā)票是 專票還是普票的 ; 你認證了嗎? ?
2022-10-31
你好,可以將錯就錯按照80000入賬,然后再盤虧20000,做進項轉(zhuǎn)出。
2021-04-14
同學,你好 不會找你麻煩的,這張發(fā)票你就當作沒有就行。對方開錯的,和你無關(guān),放心。
2024-12-12
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