可以?直接彌補(bǔ)去年的虧損后再交企業(yè)所得稅
去年虧損,今年四季度盈利,彌補(bǔ)虧損在四季度企業(yè)所得稅就抵,還是在匯算清繳彌補(bǔ)?
老師你好,小規(guī)模去年虧損了,今年1-3月(季報(bào))的時(shí)候盈利了,然后彌補(bǔ)了去年虧損,所以沒(méi)有交企業(yè)所得稅。如果第二季度也盈利了,填企業(yè)所得稅的時(shí)候還能彌補(bǔ)去年虧損嗎?
老師,小規(guī)模個(gè)人企業(yè)4季度盈利后彌補(bǔ)去年虧損夠交企業(yè)所得稅對(duì)不對(duì),如果一季度盈利,一季度交稅時(shí)彌補(bǔ)虧損不?現(xiàn)在4季度彌補(bǔ)虧損狗不用納稅,納稅調(diào)增后也虧損企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是不是也不用交企業(yè)所得稅,謝謝老師
老師在季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,這個(gè)季度是盈利的,可是去年是虧損的,請(qǐng)問(wèn)可以彌補(bǔ)去年的虧損嗎
請(qǐng)問(wèn),假如今年4季度盈利,拉通全年也是盈利,但是去年虧損,在報(bào)4季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候,是直接彌補(bǔ)去年的虧損后再交企業(yè)所得稅嗎?
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶(hù)完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢(xún) 您在線嗎?
填報(bào)的時(shí)候是自動(dòng)帶出去年虧損的金額嗎?
不會(huì)的,需要自己去查去年的匯算
4季度的收入,4季度的成本,利潤(rùn)總額是把去年和今年的拉通了填進(jìn)去嗎?
不是,直接是本年的利潤(rùn)總額合計(jì)
那怎么直接彌補(bǔ)去年的虧損后再交企業(yè)所得稅?
申報(bào)表里邊可以填報(bào)的,你看到報(bào)表就知道了