你好,你前面的問(wèn)題是什么
老師 我們是小規(guī)模納稅人,10月我們可以開15萬(wàn)的發(fā)票,但是總的三個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)是不用交稅的嘛
老師,我們是小規(guī)模納稅人, 1.我們一個(gè)季度開具開票含稅額度不超30完就不用交稅是嘛 2.我們本季度一開票276744元,如果我們?cè)匍_具1%金額27萬(wàn)元,的話,要按全額開票金額交稅5413.4元嘛? 3.對(duì)方給我們開票27萬(wàn)元,不管開普票專票都可以是嘛?開6個(gè)點(diǎn)的票對(duì)我們沒(méi)有影響吧,6個(gè)點(diǎn)的稅是2673.5元左右吧,這個(gè)稅是開具方交是嘛
麻煩宋生老師回答,老師但是我們這個(gè)季度的應(yīng)交稅費(fèi)是顯示1535.6呀,這個(gè)沒(méi)關(guān)系嘛,不用交稅嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是個(gè)體工商戶,開了發(fā)票沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)季度,但是這個(gè)月,電子稅務(wù)局顯示有稅務(wù)部門罰沒(méi)輸入,我們就交了費(fèi)用,但是把費(fèi)用交了后,又提示存在多繳稅款,要去電子稅務(wù)局處理,我也看了電子稅務(wù)局,沒(méi)有任何提示呀,請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事呀
宋生老師,你好。我們領(lǐng)導(dǎo)有好幾個(gè)公司,我在其中一家公司發(fā)工資交社保,其余的公司都是零報(bào)。但是我也是其余幾家公司的會(huì)計(jì)。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這好幾家公司都是按照工資薪金所得申報(bào)的。今天突然收到了這個(gè)提示。應(yīng)該怎么處理?(麻煩宋生老師回答一下吧,謝謝)
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
把它截圖來(lái)看一下。
現(xiàn)在報(bào)表上是有顯示應(yīng)交稅費(fèi)1535.6元,是不是就全額交稅了呀
你好,你把你的申報(bào)表發(fā)來(lái)看一下。
是這樣的
老師,方便加您微信嘛?這樣發(fā)照片拍不清楚還很麻煩
你好,不是這個(gè)我是要看你的。稅務(wù)局的所得稅申報(bào)表?,F(xiàn)在是所得稅要交1500多,對(duì)不對(duì)?
你好,學(xué)堂不允許加微信。
所得稅的申報(bào)表還沒(méi)有出來(lái),他必須先讓我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
是這樣的
是這樣子的,你的應(yīng)交稅費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)表上面的數(shù)據(jù)你應(yīng)該看一下科目余額表,看它是哪一些科目形成的。
這兩筆業(yè)務(wù)呢
你好,你有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?看你提供的這個(gè)的話應(yīng)該是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,是吧?
沒(méi)有,我們是小規(guī)模
你好,那就沒(méi)問(wèn)題了,這個(gè)是對(duì)的,沒(méi)問(wèn)題的。
老師,這種情況就選申報(bào)印花稅再進(jìn)行報(bào)表申報(bào)吧,涉及的金額和租賃合同金額一樣,就是這筆業(yè)務(wù)是嘛
你好對(duì),就是這樣子。
老師,利潤(rùn)表怎么填
稅務(wù)局系統(tǒng)利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額就是他自動(dòng)彈出金額2231289.9+我們做賬7-9月份利潤(rùn)表的本期累計(jì)之和嘛? 本期金額同理?
還是本年累計(jì)已經(jīng)包含7-9月份的了,我只用系統(tǒng)的本年累計(jì)-6月份利潤(rùn)報(bào)表上的本期累計(jì),算出7-9月份的本期金額就可以
你好,你的本期金額填7~9月,然后本年累計(jì)填1~9月。
老師,電子稅務(wù)局利潤(rùn)表的本期金額=9月份利潤(rùn)表的本期累計(jì)-6月份利潤(rùn)表的本期累計(jì) 電子稅務(wù)局利潤(rùn)表的本年累計(jì)=9月份利潤(rùn)表的本期累計(jì) 我這樣理解對(duì)嘛?
你好,對(duì)的沒(méi)問(wèn)題的。