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宋生老師,你好。我們領(lǐng)導(dǎo)有好幾個(gè)公司,我在其中一家公司發(fā)工資交社保,其余的公司都是零報(bào)。但是我也是其余幾家公司的會(huì)計(jì)。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這好幾家公司都是按照工資薪金所得申報(bào)的。今天突然收到了這個(gè)提示。應(yīng)該怎么處理?(麻煩宋生老師回答一下吧,謝謝)

2025-02-26 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-26 09:13

你好,這個(gè)老師剛剛打電話給了12366,他回復(fù)說,登錄主頁,人員信息采集,打開員工信息,將是否扣除減除費(fèi)用,選擇否。就可以了。

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快賬用戶5959 追問 2025-02-26 09:14

出現(xiàn)了這個(gè)提示。登陸哪個(gè)主頁?

出現(xiàn)了這個(gè)提示。登陸哪個(gè)主頁?
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齊紅老師 解答 2025-02-26 09:15

就是申報(bào)工資的那個(gè)軟件

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快賬用戶5959 追問 2025-02-26 09:20

信息收到的12月和1月的。那還需要更正申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-26 09:20

你好,是的,是需要更正的

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快賬用戶5959 追問 2025-02-26 09:24

收到哪個(gè)月的不對(duì)就更正哪個(gè)月的就行是吧?之前的不用管了吧?

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齊紅老師 解答 2025-02-26 09:25

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶5959 追問 2025-02-26 09:29

更正成勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-26 09:30

你好,可以的,操作沒問題。

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快賬用戶5959 追問 2025-02-26 09:32

勞務(wù)申報(bào)有兩個(gè),一個(gè)是適用累計(jì)預(yù)扣法,一個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法,這兩個(gè)有什么區(qū)別?

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齊紅老師 解答 2025-02-26 09:38

你好,一、累計(jì)預(yù)扣法 累計(jì)預(yù)扣法主要是將年初至今的全部工薪收入減去同期的各項(xiàng)扣除后,按預(yù)扣率表計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款,再減去已預(yù)繳稅款,從而得出本月應(yīng)預(yù)繳稅額。然而,根據(jù)中國稅法規(guī)定,這種方法主要適用于居民個(gè)人的工資、薪金所得,對(duì)于勞務(wù)報(bào)酬所得,通常不采用累計(jì)預(yù)扣法。 二、非累計(jì)預(yù)扣法 非累計(jì)預(yù)扣法則是針對(duì)每次的勞務(wù)報(bào)酬收入,以每次收入減去相關(guān)費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,然后按照對(duì)應(yīng)的預(yù)扣率和速算扣除數(shù)來計(jì)算每次應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的稅額。這種方法不考慮之前已經(jīng)支付的勞務(wù)報(bào)酬額和已經(jīng)預(yù)扣的稅款,因此被稱為“非累計(jì)預(yù)扣法”。

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快賬用戶5959 追問 2025-02-26 09:41

就是說一般都用非累計(jì)預(yù)扣法,對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2025-02-26 09:44

是,是的,你用這個(gè)就可以了。

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快賬用戶5959 追問 2025-02-26 09:47

所得項(xiàng)目選擇一般勞務(wù)報(bào)酬所得就行是吧?再就是像我這種情況,給好幾個(gè)公司干會(huì)計(jì),應(yīng)該是按照工資薪金所得申報(bào)還是勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)???

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齊紅老師 解答 2025-02-26 09:49

你好,是的。你可以按照工資也可以按照勞務(wù),按勞務(wù)就需要有開發(fā)票。

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快賬用戶5959 追問 2025-02-26 09:51

兼職不是就是按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)所得啊?這個(gè)還需要有發(fā)票嗎?不用吧

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齊紅老師 解答 2025-02-26 09:51

你好,勞務(wù)的話是需要有發(fā)票的

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快賬用戶5959 追問 2025-02-26 09:53

給企業(yè)做兼職會(huì)計(jì),也需要有發(fā)票?會(huì)計(jì)給企業(yè)開發(fā)票是這個(gè)意思?

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齊紅老師 解答 2025-02-26 09:55

你好,你如果按照勞務(wù)來申報(bào)是個(gè)人的話就需要開發(fā)票。

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你好,這個(gè)老師剛剛打電話給了12366,他回復(fù)說,登錄主頁,人員信息采集,打開員工信息,將是否扣除減除費(fèi)用,選擇否。就可以了。
2025-02-26
這個(gè)零申報(bào)的不會(huì)影響到你的個(gè)稅的。
2022-03-28
同學(xué)你好 直接按照實(shí)際的來做就行了
2021-12-22
您好,您這種情況不能這么做,需要把計(jì)提社保的會(huì)計(jì)分錄沖銷了
2023-09-03
假設(shè)您以30萬元購買了一個(gè)債務(wù)金額為100萬元的資產(chǎn)包,會(huì)計(jì)處理如下: 購買資產(chǎn)包時(shí): 借:債權(quán)投資(或其他應(yīng)收款項(xiàng)) 300,000元 貸:銀行存款 300,000元 此時(shí),您以實(shí)際支付的金額作為資產(chǎn)包的初始入賬價(jià)值,記錄在“債權(quán)投資”或“其他應(yīng)收款項(xiàng)”科目中。 2. 以物抵債時(shí)的會(huì)計(jì)處理 假設(shè)法院裁定以80萬元的農(nóng)用地抵償債務(wù),會(huì)計(jì)處理如下: 收到農(nóng)用地時(shí): 借:固定資產(chǎn)(或無形資產(chǎn),如果是農(nóng)用地) 800,000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交契稅、印花稅(實(shí)際支付的稅費(fèi)金額) 貸:其他應(yīng)收款項(xiàng)(或債權(quán)投資) 800,000元 貸:銀行存款(實(shí)際支付的稅費(fèi)金額) 確認(rèn)債務(wù)重組損益: 借:投資收益(或營業(yè)外收入) 500,000元(800,000元 - 300,000元) 貸:其他應(yīng)收款項(xiàng)(或債權(quán)投資) 500,000元
2025-03-20
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