你好,這個(gè)老師剛剛打電話給了12366,他回復(fù)說,登錄主頁,人員信息采集,打開員工信息,將是否扣除減除費(fèi)用,選擇否。就可以了。
老師,我們老板有公司,還有個(gè)體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒超過6萬,正常申報(bào)個(gè)稅,個(gè)體戶也正常申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,請(qǐng)問那其他幾個(gè)單位發(fā)的工資如何申報(bào)個(gè)稅?假如都不超過6萬,有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)嗎?
老師你好,我們公司的員工社保在一家公司申報(bào)繳納,工資又在另外一家公司發(fā)放,發(fā)工資的時(shí)候有把員工的社保個(gè)人繳納的部分扣下來了,扣下來的這部又社保怎么處理? 比如有一個(gè)員工的工資應(yīng)發(fā)金額:7700.00,社??劭睿?78.77,個(gè)人所得稅:66.64元,實(shí)發(fā)工資:7154.59元,計(jì)提工資的分錄如下: 借方:管理費(fèi)用-工資:7700.00 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.0 發(fā)放時(shí) 借方:應(yīng)付職工薪酬-工資:7700.00 貸方:銀行存款:7154.59 應(yīng)交個(gè)人所得稅:66.64 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分:478.77。 這樣的話賬面才會(huì)平,麻煩問一下老師個(gè)人承擔(dān)又不在這家公司的銀行帳交過社保的話我應(yīng)該怎么處理?
老師好,有個(gè)員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開始給他報(bào)個(gè)稅,他之前的公司當(dāng)月也給他申報(bào)了一筆收入,但是沒實(shí)際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時(shí)候點(diǎn)提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報(bào)的變紅了,這個(gè)要怎么處理呢
老師好,有個(gè)員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開始給他報(bào)個(gè)稅,他之前的公司當(dāng)月也給他申報(bào)了一筆收入,但是沒實(shí)際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時(shí)候點(diǎn)提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報(bào)的變紅了,這個(gè)要怎么處理呢
老師好,有個(gè)員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開始給他報(bào)個(gè)稅,他之前的公司當(dāng)月也給他申報(bào)了一筆收入,但是沒實(shí)際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時(shí)候點(diǎn)提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報(bào)的變紅了,這個(gè)要怎么處理呢
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬元,但是只支付費(fèi)用8萬,請(qǐng)問專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號(hào)是營業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請(qǐng)問紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請(qǐng)問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過度過來數(shù)啊
出現(xiàn)了這個(gè)提示。登陸哪個(gè)主頁?
就是申報(bào)工資的那個(gè)軟件
信息收到的12月和1月的。那還需要更正申報(bào)嗎?
你好,是的,是需要更正的
收到哪個(gè)月的不對(duì)就更正哪個(gè)月的就行是吧?之前的不用管了吧?
你好,是的,就是這樣了。
更正成勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)行嗎?
你好,可以的,操作沒問題。
勞務(wù)申報(bào)有兩個(gè),一個(gè)是適用累計(jì)預(yù)扣法,一個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法,這兩個(gè)有什么區(qū)別?
你好,一、累計(jì)預(yù)扣法 累計(jì)預(yù)扣法主要是將年初至今的全部工薪收入減去同期的各項(xiàng)扣除后,按預(yù)扣率表計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款,再減去已預(yù)繳稅款,從而得出本月應(yīng)預(yù)繳稅額。然而,根據(jù)中國稅法規(guī)定,這種方法主要適用于居民個(gè)人的工資、薪金所得,對(duì)于勞務(wù)報(bào)酬所得,通常不采用累計(jì)預(yù)扣法。 二、非累計(jì)預(yù)扣法 非累計(jì)預(yù)扣法則是針對(duì)每次的勞務(wù)報(bào)酬收入,以每次收入減去相關(guān)費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,然后按照對(duì)應(yīng)的預(yù)扣率和速算扣除數(shù)來計(jì)算每次應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的稅額。這種方法不考慮之前已經(jīng)支付的勞務(wù)報(bào)酬額和已經(jīng)預(yù)扣的稅款,因此被稱為“非累計(jì)預(yù)扣法”。
就是說一般都用非累計(jì)預(yù)扣法,對(duì)吧?
是,是的,你用這個(gè)就可以了。
所得項(xiàng)目選擇一般勞務(wù)報(bào)酬所得就行是吧?再就是像我這種情況,給好幾個(gè)公司干會(huì)計(jì),應(yīng)該是按照工資薪金所得申報(bào)還是勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)???
你好,是的。你可以按照工資也可以按照勞務(wù),按勞務(wù)就需要有開發(fā)票。
兼職不是就是按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)所得啊?這個(gè)還需要有發(fā)票嗎?不用吧
你好,勞務(wù)的話是需要有發(fā)票的
給企業(yè)做兼職會(huì)計(jì),也需要有發(fā)票?會(huì)計(jì)給企業(yè)開發(fā)票是這個(gè)意思?
你好,你如果按照勞務(wù)來申報(bào)是個(gè)人的話就需要開發(fā)票。