第一個(gè)不含稅的金額30萬以內(nèi)普通發(fā)票的,不需要交增值稅。
如果不含稅金額是100萬,現(xiàn)在對方提出開具含稅發(fā)票的話加稅費(fèi)10.8元給我們,要求我們開具價(jià)稅合計(jì)110.8萬給他們,我們開具的是九個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票,我如何應(yīng)該開具多少價(jià)稅合計(jì)金額給對方才可以保證我拿到的款是100萬呢?如何計(jì)算
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是不是也可以開具專票了,比如他們的征收率是3%,對方肯定要交3%的稅費(fèi),那么他可以給我開普票也可以開專票對吧,并不會(huì)增加他的成本。我們通常說的小規(guī)模納稅人如果開具專票他會(huì)多交稅,不愿意給你開,說的是45萬季度免稅這個(gè)吧,現(xiàn)在是30萬。老師,我的說法有問題嗎
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個(gè)點(diǎn),那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對方是小規(guī)??梢蚤_專票,稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn),請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,我們是一個(gè)小規(guī)模,1季度開了幾張1個(gè)點(diǎn)的專票,按照開票金額,我們專票那1個(gè)點(diǎn)應(yīng)該如實(shí)交稅,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)繳增值稅跟我們開票金額那個(gè)應(yīng)繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個(gè)數(shù)據(jù)相等?在哪里可以調(diào)一下嘛?申報(bào)表里面數(shù)據(jù)都改不了
老師,請問老師,請問如果是一般納稅人,稅率6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在對方開具給我們的是普票,含稅金額是1萬,請問我們要多少金額才能不盈也不虧?請列示下計(jì)算公式如果是一般納稅人,稅率6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在對方開具給我們的是普票,含稅金額是1萬,請問我們要多少金額才能不盈也不虧?請列示下計(jì)算公式
老師中午好?臺球館進(jìn)了些飲料來賣,但商家說發(fā)票開不了具體明細(xì)的,但有銷貨清單,請問這發(fā)票可行?
老師,小額零星支出,有什么要求嗎?給我個(gè)模板唄?
老師 是不是備案了進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人 就可以出口了
小規(guī)模納稅人能開13的專票嗎
材料跨省賣要怎么處理啊?
公司是三月底成立的,四月中旬稅務(wù)開戶,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額季初我填的0,但是申報(bào)不了,這是為啥呢,不填0填啥呀,一季度公汽都沒開立
總股本資金是什么意思?是注冊資本金額還是實(shí)收資本金額?
老師:每個(gè)省會(huì)有幾個(gè)重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收部門呢?
老師,現(xiàn)金流量表里,支付的職工工資包不包括企業(yè)為職工繳納的社保費(fèi)這一筆款
老師,公司建造廠房時(shí),用的扳手 鉗子 計(jì)入哪個(gè)科目?在建工程?
第二個(gè)對的是的。第三個(gè),對方給你開的專票和你們交稅沒有關(guān)系的。增值稅你抵扣不了的,開6%的也沒有關(guān)系。
老師,第三個(gè)問題擴(kuò)展: 1.我們是小規(guī)模,我們不能抵扣增值稅 2.我們小規(guī)模只能開1%的普票是嘛,我們可以開專票嘛,我們可以收到對方開具的專票,對我方公司無任何影響是嘛 3.對方開6個(gè)點(diǎn)的專票,就是對方本來開票27萬元,稅15283元左右,這個(gè)稅是由對方出的是嘛
第一個(gè)是的。 第二個(gè)是的。 第三個(gè)是的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。