您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)無票支出通常需要納稅調(diào)整。具體金額是否要調(diào)增500元,要看企業(yè)所得稅政策規(guī)定和實(shí)際支出情況。一般原則是,沒有合規(guī)票據(jù)的費(fèi)用不能全額稅前扣除,需要根據(jù)稅法規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。建議核實(shí)相關(guān)政策或咨詢專業(yè)財(cái)稅人士。
請(qǐng)問老師,2020年無收入,請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元,怎么計(jì)算扣除呢
老師,看下業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)嗎,,最后調(diào)增5643.6元
老師我們有業(yè)務(wù)招待費(fèi)1萬,有6千沒有發(fā)票,稅前按收入計(jì)算稅前扣除只有500元的,所得稅匯算清繳移調(diào)增,要調(diào)無票支出6千嗎,
老師好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元,無票,納稅調(diào)增500元對(duì)吧
業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000,無票支出500 匯算清繳時(shí)怎么填,5000*0.6=3000 納稅調(diào)增2000,然后在扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他 填入 賬載金額:5000,稅收金額4500,納稅調(diào)增500嗎
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?