你好,首先這個(gè)6000是全部要調(diào)的,然后再剩下的4000按照60%和收入的千分之五,哪個(gè)小哪個(gè)
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填+、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),填有票和無票的總金額嗎?
老師我們有業(yè)務(wù)招待費(fèi)1萬,有6千沒有發(fā)票,稅前按收入計(jì)算稅前扣除只有500元的,所得稅匯算清繳移調(diào)增,要調(diào)無票支出6千嗎,
老師,公司2024年截止到今天都沒有收入,理財(cái)收入10萬,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增,利息支出有發(fā)票可以稅前扣除,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按60%扣除嗎?
老師好,23年賬上有業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表有業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)額顯示,報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有把業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額列上去,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額60%稅前扣除,不超營業(yè)收入萬分之五,后者符合。23年匯算清繳也沒有納稅調(diào)增,業(yè)務(wù)招待費(fèi)三萬多。這樣問題大嗎老師
縫紉機(jī)油開票稅收編碼多少,開票系統(tǒng)沒有潤滑油這個(gè)編碼
本年利潤是本期金額還是累計(jì)金額填寫在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤欄?
租賃負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表填哪里
老師,年底打印總賬和明細(xì)賬的時(shí)候,明細(xì)賬需要打印應(yīng)收應(yīng)付款名下的往來單位嗎?比如應(yīng)收賬款A(yù)公司這樣的需要打印嗎?
三大報(bào)表可以買成本的自己填寫嗎
個(gè)人所得稅做匯算清繳,忘記密密碼選擇之后,它提示驗(yàn)證不通過。這是什么原因呢?姓名和身份證號也都是對的。
租賃合同繳納印花稅如何界定?屬于消耗品租賃不用繳納印花稅?消耗品如何界定?每月支付的相同的租賃費(fèi),如何申報(bào)印花稅?
小規(guī)模,固定資產(chǎn)原值是否含稅金額
我在網(wǎng)上買了一個(gè)沙門應(yīng)該算那個(gè)科目
老師,我是做工廠內(nèi)賬,工廠有微信,支付寶,那記在哪個(gè)會計(jì)科目合適?
上面按收入只給調(diào)500元
你好,你有多少收入了?
收入100萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)已調(diào)增9500,無票支出6000還要調(diào)嗎
你好!不需要了。你4000的40%,是1600,調(diào)增7600就好