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業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000,無票支出500 匯算清繳時(shí)怎么填,5000*0.6=3000 納稅調(diào)增2000,然后在扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他 填入 賬載金額:5000,稅收金額4500,納稅調(diào)增500嗎

2025-05-15 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-15 17:53

你好,你這個(gè)稅收金額應(yīng)該3000才對(duì)把。調(diào)增應(yīng)該是2500

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快賬用戶1611 追問 2025-05-15 17:55

這個(gè)怎么考慮扣除限額和無票呢,5000塊錢業(yè)務(wù)招待費(fèi) 有500塊錢沒票

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齊紅老師 解答 2025-05-15 17:56

你好,沒有票的先直接提出來,因?yàn)樗嵌疾荒軌蚩鄢?,有票的才按照比例扣?

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快賬用戶1611 追問 2025-05-15 18:17

匯算清繳完我們繳了2000多的所得稅,我正常入賬還是需要用以前年度調(diào)整損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-05-15 18:18

你好,是要用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1611 追問 2025-05-15 18:19

如果用到以前年度調(diào)整損益,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)表不就不一致了,我該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-05-15 18:20

你好,是的。這個(gè)不需要調(diào)整。只要做了,就會(huì)有這個(gè)差異,是正常的。

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快賬用戶1611 追問 2025-05-15 18:21

聽說要改報(bào)表,一直不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-15 18:54

你好,這個(gè)匯算調(diào)整有補(bǔ)稅或者退稅,就會(huì)涉及修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表。

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你好,你這個(gè)稅收金額應(yīng)該3000才對(duì)把。調(diào)增應(yīng)該是2500
2025-05-15
你好? ?這樣是對(duì)的? ?報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的
2023-02-28
您好,(三)填3000,無票填其他(十七)1000元?
2022-05-07
那個(gè)填對(duì)應(yīng)的15行 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出15行,納稅調(diào)增金額加上無票支出的金額
2025-03-18
直接填填15行 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出15行 不能扣除的金額再加上無票支出的數(shù)值
2025-03-17
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