你好,同學(xué) 可以直接做到到期損益中
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤(rùn)的情況怎么處理,有老師說(shuō)不用做任何處理, 具體情況是: 19年計(jì)提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí) 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時(shí)19年整體來(lái)說(shuō)是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤(rùn),老師,你看我這情況是哪里沒(méi)處理好呢,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000
老師您好,我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。情況是這樣的,19年個(gè)人把車過(guò)戶給公司,以前的會(huì)計(jì)做的借:管理費(fèi)用-其他 貸:營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過(guò)戶給另外一個(gè)人,相當(dāng)于送給他,開的800的發(fā)票,但這800塊也沒(méi)有給我們公司,我們做的借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字)貸:營(yíng)業(yè)外收入(紅字)現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了,利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問(wèn)老師這筆過(guò)戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的,不會(huì)有差額
老師,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的這個(gè)數(shù)是調(diào)整上年利潤(rùn)的嗎?需要計(jì)入當(dāng)年損益繳納計(jì)入今年并繳納所得稅嗎? 請(qǐng)問(wèn)到年底利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上去年的未分配利潤(rùn)的總額和年底資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)整差退回的這個(gè)稅款數(shù),這樣對(duì)嗎?
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,1月31日銀行收到工會(huì)匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還300元, 1.賬務(wù)處理是不是這樣: 借 銀行存款300元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會(huì)經(jīng)費(fèi)300元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)300元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 300元 2.以前年度損益調(diào)整科目是不是在1月31日結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用300元 貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 300元 3.財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么填寫?
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,2023年1月31日銀行基本戶收到工會(huì)匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 314.88 貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問(wèn)題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細(xì)一點(diǎn),謝謝!
老師,那如果沒(méi)有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過(guò)去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過(guò)怎么辦
老師,那審計(jì)查賬的時(shí)候,不會(huì)特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤(rùn)核算清楚就沒(méi)問(wèn)題吧
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤(rùn)表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫2024年全年金額,對(duì)嗎老師
老師你好,?個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會(huì)用私帳打還她個(gè)人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng),給雞入了保險(xiǎn),雞死了,保險(xiǎn)公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?