同學(xué)你好 對的 是這樣的 財務(wù)報表自動出數(shù)據(jù)的
2020年會計分錄借:管理費(fèi)用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門核查到有17950元工資不實(shí),讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務(wù)部門有說要通過以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--為分配利潤
小規(guī)模納稅人,去年12月忘記計提企業(yè)所得稅900元和附加稅100元。 1月初已經(jīng)申報稅費(fèi)并繳納了。請問老師,1月補(bǔ)提時會計分錄是不是這么寫? 1)借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 100 2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 100 貸:銀行存款 1000 3)借:利潤分配-未分配利潤 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,1月31日銀行收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費(fèi)主動返還300元, 1.賬務(wù)處理是不是這樣: 借 銀行存款300元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費(fèi)300元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)300元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 300元 2.以前年度損益調(diào)整科目是不是在1月31日結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤? 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用300元 貸 利潤分配—未分配利潤 300元 3.財務(wù)報表要怎么填寫?
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費(fèi)主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費(fèi)314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財務(wù)報表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細(xì)一點(diǎn),謝謝!
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費(fèi)主動返還314.88元, 1.賬務(wù)處理如下: 借 銀行存款314.88元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費(fèi)314.88元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)314.88元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費(fèi)用 314.88元 月底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如下 借 以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導(dǎo)致我司第一季度財務(wù)報表的勾稽關(guān)系不平 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)是11136.03元 二者差異314.88元, 老師幫我看一下,哪里出問題? 怎樣調(diào)賬?步驟寫詳細(xì)一點(diǎn),謝謝!
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個月都有個稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
老師,第2問:結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到利潤分配—未分配利潤需要啥附件?
這個不需要什么附件的
老師,我司是手工帳,問:以前年度損益調(diào)整300元要填在哪個報表哪個項目上?
同學(xué)你好 這個結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了不是嗎
老師,不是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎? 還是說先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配?
同學(xué)你好 先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配