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老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有“以前年度損益調(diào)整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計(jì)提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí) 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)19000,繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實(shí)際繳納的,今年匯算時(shí)19年整體來說是虧損,相當(dāng)于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)始終差3000

2020-10-17 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-17 15:46

你應(yīng)該借銀行存款 貸所得稅費(fèi)用 借所得稅費(fèi)用 貸本年利潤

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快賬用戶8732 追問 2020-10-17 15:47

今年并沒有退稅,已經(jīng)向稅務(wù)局申請(qǐng)不退稅了

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齊紅老師 解答 2020-10-17 15:48

不退稅,那就不做賬務(wù)處理。

頭像
快賬用戶8732 追問 2020-10-17 15:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-17 15:50

同學(xué),您好,不客氣的。

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你應(yīng)該借銀行存款 貸所得稅費(fèi)用 借所得稅費(fèi)用 貸本年利潤
2020-10-17
你好 ;? 你以前年度損益調(diào)整 應(yīng)該期末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去的 ; 你們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?勾稽關(guān)系利潤表和負(fù)債表之間就是會(huì)有這個(gè)差異金額的 。 這個(gè)系統(tǒng)軟件財(cái)務(wù)里面是沒法修改的? ?; 記住這個(gè)差異金額??
2022-03-11
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外就可以了
2021-07-13
?你好;? ? 你這個(gè)應(yīng)該是調(diào)整 期初數(shù)據(jù); 所以你要吧期初數(shù)據(jù)改 了才行的;? ? 是的; 要 調(diào)下報(bào)表數(shù)據(jù)? ?
2022-08-05
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