這種的沒有好辦法,你會賬實(shí)不符 最好是讓業(yè)務(wù)員的家人給你們開發(fā)票,打款給他們家人,開勞務(wù)的
公賬轉(zhuǎn)法人個(gè)人賬上20w,都是用來給客戶的回扣,沒有發(fā)票。后面金額還會增加,老師,請問這種情況該怎么樣才能把帳做好?沒有票據(jù),該怎么解決?最壞會導(dǎo)致哪些后果?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個(gè)問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時(shí)怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時(shí)候收入,成本,應(yīng)交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個(gè)9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時(shí)候扣除了還要入帳么?有點(diǎn)長,謝謝
老師請問一下,我們是一家物流運(yùn)輸公司,公司的幾十臺車都是客戶掛在我們公司,買賣都要通過我們公司,所以有很多購車的進(jìn)項(xiàng),但是我們又沒有實(shí)體運(yùn)輸,老板想把進(jìn)項(xiàng)抵扣,就給別人開了運(yùn)輸合同,開了運(yùn)輸發(fā)票,別人也會把發(fā)票金額對公打給我們,我們扣除了稅點(diǎn)之后,又不能對公給別人,以前就是法人將款提到個(gè)個(gè)卡,想辦法轉(zhuǎn)給對方個(gè)人帳戶,現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私越來越嚴(yán),有沒有什么好的辦法解決這個(gè)問題呢?注冊倉儲租賃還有汽車配件的個(gè)體戶可行不,或者有沒有好點(diǎn)的辦法呢? 謝謝老師
老師我想咨詢一下,我們這有很多東西是找外面勞務(wù)加工的,但是好多都是個(gè)人沒法開票,這個(gè)金額還挺大的一般都是上萬,不要發(fā)票企業(yè)沒法入賬,但是他們要是個(gè)人代開稅點(diǎn)金額就會偏高,像這種問題怎么辦
老師,關(guān)于業(yè)務(wù)員的反點(diǎn)和傭金問題,我們公司業(yè)務(wù)員在外談客戶會按公司給的價(jià)錢談,公司為了獎勵業(yè)務(wù)員,比公司報(bào)價(jià)高出部分價(jià)錢作為業(yè)務(wù)員的傭金,比如公司單價(jià)是1元,業(yè)務(wù)員跟客戶談成2元,1元價(jià)格按2%作為反點(diǎn)給業(yè)務(wù)員,多出來的1元扣除公司要交的13%的稅錢和銀行付款的手續(xù)費(fèi),余額全部算業(yè)務(wù)員的傭金。這樣的帳務(wù)怎么處理,因?yàn)閼?yīng)收客戶的金額回來,又要私帳付給業(yè)務(wù)員,這種情況要怎么處理才沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
老師,給供應(yīng)商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應(yīng)商處采購的貨款,有200元不需要付給供應(yīng)商了,因?yàn)轫?xiàng)目結(jié)束了,后期也不會跟這個(gè)供應(yīng)商有合作了,現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應(yīng)商的這200元,我這邊做賬做成財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣還是計(jì)入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進(jìn)行市集擺攤,可能會有3-6個(gè)月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎(chǔ)班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨(dú)算的,并非算在房子開發(fā)費(fèi)用里。這個(gè)到底是怎么個(gè)算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個(gè)月公司開了發(fā)票,這個(gè)月還能注銷不,還是要等到6月把稅報(bào)了都,才能注銷
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個(gè)股東分紅需要再匯算清繳的時(shí)候填寫分紅明細(xì)嘛?
老師您好!請問年度個(gè)人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險(xiǎn)嗎?這個(gè)商業(yè)健康險(xiǎn)指的是什么?