你可以開(kāi)具的發(fā)票金額=42676.3/0.13*1.13
你好,老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,上季度財(cái)務(wù)報(bào)表。期末留底稅額是42676.3,7月份取得發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是11906.35,7月份開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額是24770.64,法人問(wèn)我,這個(gè)月還開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不用交增值稅,這怎么算,謝謝老師給講解下
老師。我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,7月份增值稅上期留底稅額是42676.3,8月份也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,法人問(wèn)我,8月份還能開(kāi)多少銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么算
你好,老師,我想問(wèn)下,7月份增值稅留底稅額是1123449.85,8月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額是69335.64,進(jìn)項(xiàng)稅額是12720.81,8月份還能開(kāi)出多少發(fā)票不用交增值稅
老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,7月份上期留底稅額895462 .3,8月份實(shí)際開(kāi)具發(fā)票稅額是123005.36,8月份進(jìn)項(xiàng)稅額是12720.81,8月份還能開(kāi)出多少發(fā)票不用交增值稅?謝謝
老師,我想問(wèn)下,比如7月份留底稅額是546236.8,8月份實(shí)際開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額是123654.8,8月份取得發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是18458.6,想問(wèn)下8月份還能開(kāi)具多少發(fā)票不用交增值稅?謝謝
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
那需要購(gòu)進(jìn)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
后邊你取得多少進(jìn)項(xiàng)就可以開(kāi)多少銷(xiāo)項(xiàng)稅
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!