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老師,我想問個問題,7月份上期留底稅額895462 .3,8月份實際開具發(fā)票稅額是123005.36,8月份進項稅額是12720.81,8月份還能開出多少發(fā)票不用交增值稅?謝謝

2024-08-22 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-22 17:10

你好,可以根據(jù)你的增值稅稅負來的,123005.36減,12720.81-895462.3-進項稅額)/不含稅的銷售額=稅負 要求這個進項稅額就行。

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你好,可以根據(jù)你的增值稅稅負來的,123005.36減,12720.81-895462.3-進項稅額)/不含稅的銷售額=稅負 要求這個進項稅額就行。
2024-08-22
銷售金額*稅率?123654.8-18458.6-546236.8)/銷售金額=增值稅稅負 根據(jù)這個公式來假設你的增值稅稅負是2%,那就是 銷售額=546236.8+18458.6-123654.8)/(稅率減2%)
2024-08-22
你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你這個留底的是不是有誤? 你開出去的發(fā)票是幾個點
2024-08-21
你可以開具的發(fā)票金額=42676.3/0.13*1.13
2024-08-16
七月不用交,還有留抵哦 計算7月份需要繳納的增值稅:銷項稅額 -(留抵稅額 %2B 進項稅額)
2024-07-25
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