你好,可以根據(jù)你的增值稅稅負(fù)來(lái)的,123005.36減,12720.81-895462.3-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅的銷售額=稅負(fù) 要求這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額就行。
老師好,高速通行費(fèi)實(shí)際發(fā)生在12月份,但是1月份才開(kāi)具了通行費(fèi)電子發(fā)票(發(fā)票日期在一月份,能抵扣稅額),但是發(fā)票上是12月進(jìn)出高速的日期,請(qǐng)問(wèn)做賬在哪個(gè)月最好,謝謝。
你好,老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,上季度財(cái)務(wù)報(bào)表。期末留底稅額是42676.3,7月份取得發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是11906.35,7月份開(kāi)具發(fā)票銷項(xiàng)稅額是24770.64,法人問(wèn)我,這個(gè)月還開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不用交增值稅,這怎么算,謝謝老師給講解下
老師。我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,7月份增值稅上期留底稅額是42676.3,8月份也沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,法人問(wèn)我,8月份還能開(kāi)多少銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么算
你好,老師,我想問(wèn)下,7月份增值稅留底稅額是1123449.85,8月份銷項(xiàng)稅額是69335.64,進(jìn)項(xiàng)稅額是12720.81,8月份還能開(kāi)出多少發(fā)票不用交增值稅
老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,7月份上期留底稅額895462 .3,8月份實(shí)際開(kāi)具發(fā)票稅額是123005.36,8月份進(jìn)項(xiàng)稅額是12720.81,8月份還能開(kāi)出多少發(fā)票不用交增值稅?謝謝
老師,小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費(fèi)”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓,對(duì)之前給我們開(kāi)過(guò)的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開(kāi)正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報(bào)表填實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎(jiǎng)嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報(bào)第三季度增值稅,8月的一個(gè)票,還有9月的票沒(méi)開(kāi)。因?yàn)榘丛赂犊?,?duì)賬清楚了才開(kāi)票。這部分我是申報(bào)未開(kāi)票呢 還是等開(kāi)票的時(shí)候再申報(bào)
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開(kāi)發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問(wèn)# 老師,單位退休員工補(bǔ)交醫(yī)保,借庫(kù)存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險(xiǎn),還是借方紅字醫(yī)保
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費(fèi)的減免政策有聯(lián)系嗎?