你好,你們當(dāng)時(shí)沒有納稅調(diào)增抵扣了所得稅嗎?如果是的話,需要補(bǔ)所得稅的。
老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個(gè)賬務(wù)處理是在21年12月賬務(wù)中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進(jìn)去,還是怎么處理?
,21年的成本報(bào)稅時(shí)暫估了,但是做賬時(shí)沒有做暫估成本的會(huì)計(jì)分錄,成本發(fā)票在匯算清繳前才取得,這種情況下這些成本票要怎么做賬?
您好,21年暫估了10萬的成本,到了22年5月還是沒有開回發(fā)票。賬務(wù),稅務(wù)上要怎么操作呀
21暫估的成本費(fèi)用票,匯算清繳年度沒有收到發(fā)票 也沒有調(diào)增,次年(現(xiàn)在)發(fā)票還沒有收到,怎么辦?
請(qǐng)問21年公司的成本費(fèi)用發(fā)票暫估成本35萬,一直沒有收到發(fā)票,現(xiàn)在24年,如果稅務(wù)局要查賬21年的賬本,暫估成本還沒有發(fā)票,會(huì)怎么樣?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
補(bǔ)了企業(yè)所得稅,需要交滯納金,影響企業(yè)信用等級(jí)。