您好,這個(gè)的話,期初未分配利潤(rùn),這個(gè)金額就行
我想問(wèn)下我從8月份開始建賬,用的是會(huì)計(jì)學(xué)堂下載的電子賬套。我要把7月未的數(shù)據(jù)填入期初余額。就只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款三個(gè)科目。但填入后一直顯示試算不平衡,是哪里有問(wèn)題呢
那你就把銀行存款看一下,哪個(gè)銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的,在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面, 這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個(gè)二級(jí)科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財(cái)務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級(jí)科目怎么添加@郭老師
老師請(qǐng)問(wèn)下公司內(nèi)部賬包含無(wú)費(fèi)用票支出,用財(cái)務(wù)軟件億企贏建賬科應(yīng)收應(yīng)付賬款科目,還有庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,應(yīng)付職工薪酬科目,科目不多,怎么使試算平衡呢,不平的部分是寫到未分配利潤(rùn)嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目(計(jì)提的應(yīng)付利息),主要是借股東的錢,股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負(fù)債表好看一些,因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)是負(fù)數(shù),計(jì)提利息是這樣做分錄的“借:開發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:其他應(yīng)付款—某股東”,開發(fā)間接費(fèi)用是計(jì)入存貨的,如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款,那就對(duì)應(yīng)要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤(rùn)科目,請(qǐng)問(wèn)一下,我是思路不對(duì)嗎?是哪里有問(wèn)題?如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目,我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
老師,公司銷項(xiàng)賣給個(gè)人的二手車怎么做分錄
公司為一般納稅人,剛變更完法人、股東,上月的增值稅、季報(bào)都申報(bào)了,開票時(shí)提示“公司為風(fēng)險(xiǎn)納稅人”,請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅是按季交,還是按年交?
老師我這個(gè)怎么還繳納個(gè)稅啊
老師您好!請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)里面的發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)功能,主要是起什么作用的
一個(gè)月30天,工人出勤7天,每個(gè)月工資是6000.,工資是6000除以23天還是除以30天
這樣的單子如何記賬怎么核對(duì)
投資的企業(yè)虧損,長(zhǎng)期股權(quán)投資50萬(wàn)收不回來(lái)了,分錄怎么做?需要提供什么附件
【單選】甲公司于2019年1月1日開始計(jì)提折舊的某項(xiàng)固定資產(chǎn),原價(jià)為5000000元,使用年限為10年,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為0。稅法規(guī)定類似固定資產(chǎn)采用加速折舊法計(jì)提的折舊可予稅前扣除,該企業(yè)在計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,折舊年限與預(yù)計(jì)凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。2020年12月31日,企業(yè)估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為3600000元。則產(chǎn)生 A.應(yīng)納稅暫時(shí)性差異40 B.可抵扣暫時(shí)性差異40 C.應(yīng)納稅暫時(shí)性差異80 D.可抵扣暫時(shí)性差異80
25年6月 就前幾天,瑞森公司 老板在農(nóng)行做了一筆貸款 放款額度350萬(wàn)元,但是我沒有拿到u盾,沒有實(shí)際查,U盾在老板娘那里,我如何做賬呢 老師您寫出分錄 帶金額的 謝謝麻煩了