您好,這個是必須要體現(xiàn)的,需要的
我公司只給個別幾個管理人員交了養(yǎng)老保險,而且款統(tǒng)一是由公司支付,個人不承擔(dān),我直接在支付時借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計(jì)提時借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應(yīng)收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付?
管理費(fèi)用辦公費(fèi)100元,美好公司,借:管理費(fèi)用–辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款–美好公司 借:其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款–美好公司 貸:銀行存款
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
需要寫份資產(chǎn)總額降低調(diào)說明給稅管,
現(xiàn)在需要注冊資金公示,但是沒有實(shí)繳完 ,現(xiàn)在能公示嗎?
賣方開給買房增值稅專用發(fā)票數(shù)電票,買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,賣方需要買方配合開紅字發(fā)票沖銷才能作廢專票嗎?
新來會計(jì)報個稅的時候按扣除個人社保后的工資給員工工報個稅了,現(xiàn)在報9月所得稅時,填報應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付的工資金額和報個稅的工資金額不符,這個怎么處理?
數(shù)電票為什么不能紅沖只能作廢?稅務(wù)局這樣做是為了規(guī)避什么風(fēng)險
生產(chǎn)包裝箱的企業(yè) 開發(fā)票紙制品原紙屬于哪個商品編碼?
我公司給個人支付了一筆勞務(wù)費(fèi),這個個人去稅務(wù)局開具發(fā)票,結(jié)果只給我傳回一張他個人的完稅證明,并沒有開具發(fā)票。是否可以讓這個人再去稅務(wù)局開具一張發(fā)票?,還是他取得了這張完稅證明就不能開發(fā)票了,只能選其還是兩者可以兼有。
老師,本年利潤-利潤分配借方正數(shù)金額和貸方負(fù)數(shù)金額就是表示從公司成立至今累計(jì)虧損嗎?
你好老師請看看這個是9月的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì),6%的技術(shù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)很零星,3317.97就是相關(guān)的水、電、差旅費(fèi)等,我這里還有一張公司購買 汽車的專票稅額40587.61沒有抵扣過,我可以直接用這張發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應(yīng)付款被誤操作了,其他應(yīng)付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
馬上支付,也要體現(xiàn)嗎 這樣的話,那不是要弄上百家公司——應(yīng)付賬款A(yù)BCDEFG公司?
對的,這個是需要的哈