你好,當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做?
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對(duì)嗎?謝謝
,21年的成本報(bào)稅時(shí)暫估了,但是做賬時(shí)沒有做暫估成本的會(huì)計(jì)分錄,成本發(fā)票在匯算清繳前才取得,這種情況下這些成本票要怎么做賬?
我現(xiàn)在暫估了成本,匯算清繳前會(huì)有成本發(fā)票把暫估平掉,我收到發(fā)票也是2024年開來(lái)的,但是這個(gè)發(fā)票是要沖2023年的成本的,那我到時(shí)候怎么做分錄,才能不影響2024年的
做企業(yè)匯算清繳的時(shí)候,有一筆暫估成本一直沒來(lái)發(fā)票,比如我要在4月份做匯算清繳的時(shí)候調(diào)減這筆暫估成本,那我沖暫估的分錄是在哪個(gè)月份做呢,
老師 年底暫估的成本,匯算清繳前發(fā)票沒回來(lái),匯算清繳時(shí)暫估的成本如何調(diào)增,應(yīng)該填在哪張表?去過做會(huì)計(jì)分錄?
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
會(huì)計(jì)小白,也不知道要做暫估的這筆分錄,只是報(bào)稅時(shí)候報(bào)表上大概估計(jì)了金額,后續(xù)5月份的時(shí)候才開夠了成本票,匯算清繳已經(jīng)做了,沒有交所得稅,但是現(xiàn)在不知道這些成本票怎么入賬或者說需要怎么去調(diào)去年的賬嗎?
借應(yīng)付賬款貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 然后發(fā)票到了,這個(gè)是購(gòu)買貨物的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品