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老師,電梯銷售公司,如果我開(kāi)了3%簡(jiǎn)易計(jì)稅專票給甲方我想問(wèn)下,甲方收到票能抵扣銷項(xiàng)嗎?我自己這邊是不是也不能拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣?直接用不含稅發(fā)票金額*3%來(lái)繳納增值稅就可以了?

2024-06-30 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-30 22:46

您好,簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng),按照不含稅發(fā)票金額*3%來(lái)繳納增值稅就可以了

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快賬用戶8301 追問(wèn) 2024-06-30 22:49

那對(duì)方甲公司能作為進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣他的銷項(xiàng)嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-01 08:17

不能,簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)不允許

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快賬用戶8301 追問(wèn) 2024-07-01 08:39

好的,想不到老師早上還回復(fù)我太感謝了

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:50

不客氣的,理解了就好的

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您好,簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng),按照不含稅發(fā)票金額*3%來(lái)繳納增值稅就可以了
2024-06-30
你開(kāi)給甲方,甲方是可以抵扣的哈
2023-02-16
你好,可以收專票的,你選擇不抵扣,勾選價(jià)稅合計(jì)做賬就可以的。
2021-09-30
對(duì),你們本身是不能抵扣的。
2024-05-30
你開(kāi)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,就要交稅,一般計(jì)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2025-05-14
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